В 2018 посадили авансы, полученные от покупателя, на счет 76.06 на неверный договор. Назовем его «новый».
В 2019 одумались и вернули авансы на 62.02 корректировкой долга, использовали документы поступления, но с неверным договором «Новый».
Авансы на 76АВ не зачлись верно. Висят отдельным государством, не в разрезе договоров.
Как мне их пересадить на 76АВ на верные договоры? Скрин прилагаю.
Здравствуйте, Татьяна!
Здесь видится два варианта:
1.Сторнировать неверную корректировку и перенести авансы на верный договор.
Что бы при реализации аванс зачелся оформите в документе Операция, введенная вручную:
Д 76.АВ К 68.02
По кнопке Еще — Выбор регистров добавьте регистры:
— Журнал учета счетов-фактур;
— НДС продажи
Регистры заполните по аналогии, как они заполняются в счет-фактуре на аванс.
2. Корректировка на основании корректировки реализации от 2019 г.
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Если возникнут трудности по отражению в 1С, приложите, пожалуйста, все скрины (всю цепочку: первоначальный документ, корректировка 1, корректировка 2), которые демонстрируют проблему в 1С
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Спасибо большое, буду пробовать! Если не получится — диалог продолжу.
Договорились, Татьяна 🙂, вопрос не закрываю, жду обратной связи.