Отражение реализации в тенге

Вопрос задал Anastasya S. (Москва)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.81/10)

Добрый день,

Являемся аккредитованной ИТ компанией. Заключен договор с казахской компанией. Сумма по договору в тенге, но оплата осуществляется проводиться в росс.рублях по курсу Национального банка Республики Казахстан на дату оплаты. Просьба проконсультировать по следующему вопросу:
1. Как правильно завести данный договор в 1с?
2. Как отразить реализацию в тенге в 1с?
3. Как проверить или отразить курсовые разницы ?
4. Как проверить, правильно ли отражена данная выручка в Книге продаж и Декларации НДС и прибыли?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    В программе создаете два договора с одним и тем же номером, но в разных валютах — рублях и USD.

    Реализацию товаров отражается в валюте контракта, которая в нем указана документом Реализация товаров (Накладная, УПД) — в USD.

    Поступление оплаты в соответствии с валютной оговоркой в контракте — в USD и в рублях, документом Поступление на расчетный счет. В каждом поступлении выбираете свой договор.

    Далее оформляете «корректировку долга» документом Операции, введенные вручную.
    И если по расчету будет разница, то относите ее в Д 91.02 или К 91.01 в зависимости от того, в какую «сторону» получится разница.
    Курсовые разницы: переход с 2022 на 2023 и далее в 1С

    Принцип будет такой же, как описан для импорта
    Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С

    После того, как все отразите — проверить через Анализ субконто Контрагенты (отбор по этому поставщику) и субконто также три: контрагент, договор, документ расчетов с контрагентом. Все должно закрыться в ноль.

    Во вложение прикрепила мини-инструкцию из обсуждения
    Курсовые разницы по экспорту в валюте, оплата от покупателя в рублях в 1С

  2. Добрый день, Юлия

    Получается нам надо создать два договора один в тенге и другой в рублях.
    Реализацию товаров отражаем в валюте контракта, выбираем договор в тенге.
    Поступление оплаты по контракту — в рублях Дт 51 Кт 62.32.
    Далее оформляете «Корректировку долга» документом Операция, введенные вручную — Дт 62.32 Кт 62.22
    Курсовую разницу относим в Д 91.02 или К 91.01 в зависимости от того, в какую «сторону» получится разница.

  3. Добрый день, Юлия

    Почему все-таки надо создавать два договора. Если в 1с предусмотрена, что можно завести валюты контракта и ввести валюты оплаты по контракту?

  4. Так тоже можно.

    Просто в таком случае используются счета для расчетов в у.е. 62.31, 62.32.

    Считаю, главное указать правильную аналитику и правильно рассчитать КР (если они есть).

  5. Спасибо за пояснения.

  6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.