Отражение на счете 10.21 и закрытие месяца

Вопрос задал Татьяна У. (Калуга)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Здравствуйте! Оприходовали на счете 10.21. воду для офиса- документом поступление товара.Документ приходует на 10.21 и списывает на 44 счет без отражения в налоговом учете и формируя временную разницу по налоговому учету.Документ расход материалов списывает на 44 счет только по налоговому учету, одновременно сторнируя начисленную ранее временную разницу.При закрытии месяца формируется операция корректировка стоимости номенклатуры с формированием снова проводок и их сторнированием счет Д-т10.21.2 и Кт-т10.21.1 .Это правильно?

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Если у вас вопрос по организации с ПБУ 18/02, то всегда прикладывайте Главное -Учетная политика — История изменений — год по которому вопрос.

    Вариант балансовый с ПР и ВР не автоматизирован в 1С. Надо проверять все 100% разниц и корректировать вручную операции. Этот метод не соответствует текущей редакции ПБУ 18. Надо разработать свою методику. Описать ее в Учетной политике по БУ на бумажном носителе и применять.

    Мы рекомендуем переходить на балансовый, переходите с 2022. Все материалы по ПБУ 18/02 здесь в т.ч. как перейти — надо в УП на 2022 поменять настройку. Закрыть январь 22.

  2. Да,учетную политику с 2022 года не меняем,остались за балансовом с отражением ПР и ВР.В прошлом году никаких проводок (если все верно было сделано в периоде) при закрытии месяца в операции корректировка стоимости не возникало. Сейчас тоже все верно закрыто,никаких ручных корректировок делать не нужно,но появилась лишняя операция .Это и смутило. Изучать новые проводки по балансовому методу совсем нет сил((Так всего много в этом году…Спасибо

    1. Максимально автоматизирован вариант балансовый в 1С.
      Если применяете балансовый с ПР и ВР, видите автоматические проводки с движениями по ПР и ВР, с которыми не согласны, то правки надо внести вручную.
      И если это ошибка, то написать на v8@1c.ru
      Тогда ее зафиксируют для исправления.
      Имеет смысл написать на горячую линию, пока ничего не править.
      Подождать ответ и обновления, возможно, что встанет все на свои места.

      По идеи оприходовали и списали в БУ — отразили ВР. Списали на затраты, отразили в НУ расход. Закрылись и ВР. Если итого по оборотам все в ноль ушло — то все ок. Проверяйте сальдо на конец периода после закрытия месяца. ОСВ общую с ВР, ОСВ по 07 и 09 счетам.

  3. Давайте так посмотрим.
    Если вопрос по январю 22. Закрыли январь. Приложите общую ОСВ и показатели оставьте только ВР.
    И еще ОСВ по счету 09 и 77 за январь 22.
    Также общую ОСВ за январь 22 и показатели оставьте только Контроль.

  4. Добрый день!
    Спасибо за скрины.
    По счету 10.21 у вас прошли временные разницы. На конец периода разницы нет, в учете 1С программа формирует все корректно.

  5. Рады были помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.