В 3 кв. 2025 г. произошло присоединение Организации А к организации В.
Правоприемник А на ОСНО. Не применяет ПБУ 18. Присоединяемая оргвнизация В на ОСНО и применяла ПБУ 18. По всем критериям Правоприемник А может и далее не применять ПБУ 18.
После переноса остатков появилось Сальдо на счете 09 и счете77.
Как и когда правильно спиать эти счета?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
По терминологии
А — организация, которую присоединили, предшественник
В — организация-правопреемник, к которой присоединили А и которая продолжает вести учет
Так или как-то иначе?
Уточните, пожалуйста, в части появления сальдо по счетам 09 и 77 в 1С
Как именно они появились у правопреемника В, если говорить про техническую сторону
Организация-предшественник А передала данные, в которых есть сальдо по счету 09 и 77
Правоприемник В ввел остатки по этим счетам в своей базе 1С
Или Организация-правопреемник В включила ведение ПБУ 18 в 1С в Главное — Учетная политика