В графе к платежно-расчетному документу в УПД проставляется номер и дата УПД.
Проставляется во всех УПД, независимо предоплата или нет и именно дублирует номер УПД и дату.
В учетной политике стоит галка -формирование авансовых счетоф-фактур в конце месяца.
Оставить поле пустым, заходя в каждую счет фактуру или групповой обработкой я знаю.
Как убрать и оставить поле к платежно-расчетному документу пустым без «ручных движений»?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Для того, чтобы строка 5 УПД была пустой, номер п/п и дата не выходили на печать, можно в документе Поступление на расчетный счет поля «По документу № и от ХХ.ХХ.ХХХХ» — оставить пустыми. Тогда номер и дата в счет-фактуре не отразится.
Но мы советуем заполнять номер и дату платежного поручения покупателя в документе Поступление на расчетный счет для автоматического заполнения Платежный документ № от документа Счет-фактура выданный на аванс. Потому что именно эти данные из стр. 5 «К платежно-расчетному документу №__от__» счета-фактуры , попадают в гр. 11 «Номер и дата документа, подтверждающего оплату» книги продаж.
Обязательное указание номера и даты платежного поручения регламентировано п. 5.1 ст. 169 НК РФ и пп. з п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137.
Порядок заполнения авансовых счетов-фактур
.
Вы меня не услышали.
В моей ситуации заполняется графа 5 номером УПД и датой УПД. Т.е. дублирует не номер п/п из платежки, а номер УПД
См вложение.
Разрешите присоединиться к обсуждению. 🙂
Для пользователей справочной системы БухЭксперт8, которые могут получить такую ситуацию обращаем внимание: в распечатке УПД у приславшей вопрос Ирины стоит статус УПД «1». Это значит, что к реализации оформлена счет-фактура выданный.
Только в этом случае не будет графа 5 выглядеть как «— от —«.
Проверить наличие счета-фактуры к реализации можно по кнопке Связанные документы.
Привожу скрины.
Если счет-фактура выданный к реализации не сформирована, УПД имеет правильный статус «2» и заполнение графы 5 как «— от —«.
Специально дублирую место заполнения графы 5 из программного кода 1С.
Причина ошибки у нас оказалась в доработке 1С.
Замечательно, что написали!)) Рады обратной связи!
И спасибо за вопрос: понятно, что мы рассматриваем случаи типовой конфигурации, а не доработанной, где не видя базу, дать рекомендации не можем.
Но в данном конкретном случае подобная ситуация возможна и в типовой базе.
Именно этот случай мы разобрали прямо по программному коду заполнения графы «По документу».
Кому-то это может помочь. 🙂
Спасибо, что Вы есть, замечательная команда!
Для нас бы курсы «программист-бухгалтер» и именно, так как смотрите Вы , со стороны работающего бухгалтера.
Спасибо большое за ваше оценку! Нам очень приятно, правда! 🙂