Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться.
За месяц затрат по счету 20.01 отразили в размере 5 000,00 (и в БУ и в НУ) по одной номенклатурной группе.
Учет НЗП — ведется по результатам инвентаризации, включена детализация до Продукции
Со счета 25 распределены общие прямые затраты.
Реализации по данной номенклатурной группе не было, последним днем месяца создан документ Инвентаризация НЗП.
Далее вся сумма затрат сформированных на счете 20.01 списывается на счет 90.02.1 из-за регламентной операции Корректировка выпуска продукции
Настройки учетной политики
Добрый день.
НЗП отражено по подразделению Производство, а затраты на Подразделении Администрация.
Также обратила внимание, что если по ссылке Учет НЗП установлен флажок Указывать сумму НЗП вручную, то у вас не очень удачный вариант настроек.
Алгоритм настроек при производстве готовой продукции в 1С
Как выбрать аналитику учета прямых затрат на счете 20 по конкретной продукции, работе, услуге или в общем по номенклатурной группе в 1С?