Добрый день при заведении реализации и счет фактуры в 1с ( с бумажного носителя) не верно выбран покупатель и отчет ндс ушел с неверным названием и инн. Как исправить эти документы в 1с и заполнить исправление ндс, Документы есть за июнь и июль.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в реализации выбран другой покупатель в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Иправление ошибки по ведению раздельного учета по ндс Добрый день. Нами был предоставлен заем. Данная операция не облагается ндс, соответственно надо вести раздельный учет по ндс. Расходов, касающихся…
- УСН 15%, учет доходов и НДС по концессионному соглашению у концессионера Здравствуйте! У организации на УСН заключен договор концессии на сети теплоснабжения. Согласно пункту 2 статьи 346.11 главы 26.2 "Упрощенная система…
- Лизинг автомобиля 1С КОРП Добрый день! Купили машину в лизинг. Прочитала у вас много статей. Покупка с субсидией. Субсидия учтена в первичном авансе. Завела…
- Зависший НДС в экспресс-проверке в 1С Добрый день, подскажите, как можно убрать ошибки в экспресс -проверке по ндс
Статьи по этой теме
- ФНС рекомендовала электронные форматы уведомлений, «освобождающих» от НДС С целью цифровизации документооборота налоговики разработали рекомендуемые форматы электронных уведомлений об использовании права на освобождение от НДС (Письмо ФНС от…
- Не формируются остатки раздельного учета НДС в 1С Организация осуществляет настройку раздельного учета в программе 15.10.2019. Дата перехода на раздельный учет — 01.10.2019. После установки флажка Ведется раздельный…
- Когда нужно вести раздельный учет НДС у НКО? В случае, если организацией осуществляются операции, подлежащие налогообложению НДС и операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогоплательщик обязан вести…
- Экспресс-проверка ведения учета по НДС в 1С Отчеты – Анализ учета – Экспресс-проверка – Настройка: Ведение книги продаж по налогу на добавленную стоимость; Ведение книги покупок по…
Здравствуйте!
Вы допустили «техническую ошибку», необходимо отсторнировать документ, создать верный и подать уточненную декларацию по НДС.
Т.к. ошибочные документы прошли в июне и в июле, то соответственно корректировочные декларации будут за второй и третий квартал.
Как это провести в 1С посмотрите в обсуждение подобного вопроса здесь:
Корректировка по НДС, если ошибка по наименованию и реквизитам покупателя в 1С
.