Добрый день при заведении реализации и счет фактуры в 1с ( с бумажного носителя) не верно выбран покупатель и отчет ндс ушел с неверным названием и инн. Как исправить эти документы в 1с и заполнить исправление ндс, Документы есть за июнь и июль.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в реализации выбран другой покупатель в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Порядок создания и проведения регламентных операций по НДС при экспорте услуг в 1С Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС и оказывает услуги на экспорт по ставке НДС 0%. Учет НДС получается очень…
- Отчет с отбором ошибочных документов реализации Без НДС в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно настроить такую опцию, чтобы можно было отобрать документы, которые «без НДС». Организация на…
- Декларация НДС со ставкой 0 % по реализации ГП Добрый день. Организация выпускает готовую продукцию (ГП) и реализует ее юр. лицам. Применяет УСН с НДС 5 %, учет ведет…
- Корректировка поступления прошлого года, период закрыт для редактирования в 1С Добрый день. Поступили исправительные документы по услугам с НДС за октябрь 2024 г. (с НДС). Было 43 452,33, стало 40…
Статьи по этой теме
- Какие документы распечатать и приложить к декларации по НДС? Какие документы по проверкам обязательно следует распечатать и приложить к декларации по НДС? Налоговый орган вправе требовать представление документов, если…
- Как отправить дополнительные документы при подтверждении НДС 0% из 1С? Налоговики запросили дополнительные документы при подтверждении НДС 0%. Нужно отправить сканы первички к декларации по НДС. Как отправить Реестры по…
- Не показываются документы ввода остатков по раздельному учету НДС в 1С Организация осуществляет настройку раздельного учета в программе 15.10.2019. Дата перехода на раздельный учет — 01.10.2019. После выполненного перехода программа пишет,…
- Не формируются остатки раздельного учета НДС в 1С Организация осуществляет настройку раздельного учета в программе 15.10.2019. Дата перехода на раздельный учет — 01.10.2019. После установки флажка Ведется раздельный…
Здравствуйте!
Вы допустили «техническую ошибку», необходимо отсторнировать документ, создать верный и подать уточненную декларацию по НДС.
Т.к. ошибочные документы прошли в июне и в июле, то соответственно корректировочные декларации будут за второй и третий квартал.
Как это провести в 1С посмотрите в обсуждение подобного вопроса здесь:
Корректировка по НДС, если ошибка по наименованию и реквизитам покупателя в 1С
.