Добрый день! нашла ошибки в декларации ндс за 2 кв. задвоение авансов, уменьшение ндс к уплате, можно ли пересдать сейчас и какие могут возникнуть проблемы?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненка по НДС, если задвоилось начисление НДС с авансов полученных
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
- УСН с НДС, уменьшение дохода УСН на сумму НДС при переходе с Без НДС на НДС 5% с повышением цены и доплатой НДС до отгрузки с НДС в 1С Добрый день! Интересует УСН с НДС 5%, переходящий договор с покупателем при повышении цены и доплате НДС до отгрузки в…
- ИП на УСН с НДС должен ли вести раздельный учет НДС если получает освобождение по НДС как льготу для общепита в 1С Добрый день! ИП на УСН в 2025 превысил лимит 20 млн руб. ИП имеет два вида экономической деятельности: 56.10.1 Деятельность…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С Налогоплательщики, у которых в отчетном периоде (квартале) выполняется так называемое правило 5 процентов, имеют право не распределять входящий "общий" НДС,…
- Надо ли заполнять графы 3 и 4 в разделе 7 декларации по НДС при оказании медицинских услуг в 1С? Организация на УСН с НДС 5%. Оказываются только медицинские услуги (лицензия) Без НДС. Надо ли заполняться графы 3 и 4…
Здравствуйте!
Приведите скрин проблемы. Как отразили дубль.
Пересдать можно в любое время.
В вашем случае получается, что два раза начислили НДС с авансов полученных, если правильно поняла. Налог не занижен, доплачивать не надо и пеней не будет.
Но данные в карточке расчетов с бюджетом должны быть верными — нужна уточненка по НДС.