Добрый день.
Директор оплачивал бизнес-картой услуги такси.Какие проводки должны быть при данной операции,какими документами нужно подтверждение?Спасибо.
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Ангелина.
Уточните для каких целей директор пользуется услугами такси: в коммандировка или для поездок на работ и т.д.
Какая у вас система налогоодложения?.
Посмотрите материал по теме: Расходы на услуги маршрутного такси с 01.07.2019
УСН, расходы на каршеринг для поездок на работу, на встречи, и в налоговую
Как отразить расходы на такси по проезду сотрудников в офис и обратно в период пандемии при УСН? .
Добрый день.Система налогообложения ОСНО.Свой транспорт ремонтировался,пришлось разъезжать на такси-встречи с контрагентами.
В качестве служебного транспорта организации могут использовать такси. Можно издать приказ, распоряжение о необходимости использовать такси и указать в каких целях будет использоваться такси. Такие затраты можно учесть в расходах, как расходы на содержание служебного транспорта (под. 11 п. 1 ст. 264 НК, письмо Минфина России от 20.10.17 N 03-03-06/1/68839). При условии, что данные расходы экономически обоснованные и документально подтверждены (ст. 252 НК).
Для подтверждения расходов необходим кассовый чек (Письма Минфина от 28.12.2018 N 03-03-07/95687, 10.06.16 № 03-03-06/1/34183).
В программе расходы отразите документом Авансовый отчет.
Добрый день.
Цитата:»Для подтверждения расходов необходим кассовый чек»В случае,если чека нет,оплата картой(такси чек не дают)-как быть?
Здравствуйте, Ангелина!
Без чека в расходах учесть затраты в НУ нельзя. Обычно ссылки на чеки приходят и в пуш-уведомлениях на телефон. Например, в Яндекс такси электронный чек можно скачать в истории поездок. Необходимо выбрать нужный заказ и нажать на стоимость.
Добрый день.Согласно квитанции списываю 279,НДС не включаю,верно?
Здравствуйте, Ангелина.
НДС к вычету не принимаете. Также такой НДС не может быть учтен в принимаемых к НУ расходах. Подробнее смотрите здесь:
Как отразить НДС, указанный в кассовом чеке .
Добрый день.
Приказ нужен для подобных операций?
Здравствуйте, Ангелина!
Да, должен быть приказ или распоряжение о поездках на такси по служебным делам на время ремонта служебного транспорта.
Добрый день.
Опираясь на материал по теме ПРИОБРЕТЕНИЕ ГСМ ПОДОТЧЕТНЫМ ЛИЦОМ ЧЕРЕЗ КОРПОРАТИВНУЮ КАРТУ,там фигурирует корпоративная карта-счет 55,04
В моем случае корпоративная карта привязана к р/с,дополнительно счет не был открыт.
Какими проводками мне сделать данную операцию?
Спасибо.
Высылаю скрин.
Счет получателя и
Счет Дебета
не ясно.
Здравствуйте, Ангелина!
Если корпоративная карта привязана к расчетному счету, то денежные средства по ней учитываются в Дт 51. Если заведен корпоративный карточный счет, то учитываете по 55 счету.
Так как у вас корпоративная карта привязана к расчетному счету, то, когда сотрудник расплатился картой, оформите документ Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление подотчетному лицу.
Проводка:
Дт 71 Кт 51
Добрый день.
Проводки так должны выглядеть?
НДС не будет учтен?
Скрин списания с р/с.
Здравствуйте!
Да, все верно.