Оформление возврата товара в 2019 г если база новая

Добрый день. Подскажите какой нибуть корректный вариант решения проблем:
1. Перешли на учет в 1С бухгалтерия с января этого года. Покупатель возвращает нам товар, который был куплен в прошлом периоде, который велся не в этой программе. Каким документом оформить возврат нам товара, и как сформировать корректировочный сч-ф? Ни первоначальной накладной за прошлый период ни сч-ф в этой базе нет. Ручные проводки? если да, то движения по каким регистрам надо еще оформить. и корректировочный сч-ф должен попасть в книгу продаж у нас, как нам это оформить.
2.Этот же товар мы в свою очередь тоже будем возвращать уже нашему продавцу. И там понятно приход тоже был в том периоде, когда еще работали в другой базе.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (9)

  1. Добрый день, Елена.
    Для правильного отражения НДС в декларации по НДС операций возврата от покупателя необходимо оформить:
    1. Внесите остатки по товарам на 31.12.2018 г.
    2. Внести счет-фактура выданный на реализацию товара, который возвращает покупатель.
    3. Оформить Документ Корректировка реализации
    Подробности смотрите в прикрепленном файле. Возврат товару поставщику делается по этой же схеме. Посмотрите наш материал Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция .

  2. Спасибо за ответ Татьяна, отдельное спасибо за приложенный файл (действительно удобно). Может я не совсем поняла, поэтому уточню: Вы начали ответ с ввода остатков по товарам, я понимаю, что для документа корректировки долга нужно указать документ основание, но не поняла почему в основание идет документ по приходу товаров (остаток на 41 счете когда я вносила, я в основание обычно указывала документ по которому товар в свое время приходил, а тут как бы корректируем нашу отгрузку ). У меня в остатках не осталось товара, который приходил бы от поставщика вместе с тем же товаром, и даже с такой же номенклатурой, но пришедшего с другой партией-совсем нет, и понятно нет в остатках товара, который я уже продала в прошлом году. Я понимаю, что надо как то технически создать документ. Если я не до конца поняла Ваш ответ, уточните пожалуйста.

  3. Приложение

    Добрый день, Елена.
    Извините, я значит не совсем верно поняла вашу ситуацию. Я прдположила, что у вас есть остатки по товару, который возвращает покупатель. Если у вас остатков по данному товару нет, значит ввод остатков по счету 41 делать не надо. Этот шаг вы пропускаете. При вводе счет-фактура выданный на реализацию товара в Помощнике ввода остатков по кнопке Новый документ расчетов (ручной учет) вы технически созданте документ.

  4. Спасибо Татьяна за ответ, попробуем так.

  5. У меня в вопросе было еще, что в последствии мы этот товар должны сами вернуть уже нашему поставщику, товар то бракованный. Как в этом случае провести, чтобы отразить в книге продаж корректировочный счет-ф уже нашего поставщика

  6. Приложение  Korrek-realiz-v-chistoj-baze.pdf

    Добрый день, Елена.
    Смоделировала еще раз вашу ситуацию в базе с возвратом товара от покупателю и замем возврат этого товара поставщику.
    Смотрите последовательность действий в прилогаеиом файле.

  7. Большое спасибо Татьяна.
    Я правильно поняла, что делать закрытие месяца за декабрь не понадобится? Ведь документы на поступление и реализацию сняты с проведения. А движения по регистрам НДС наверное не требуют перепроведения? Страховки от того, что кто то еще в более поздние периоды вернет товар за прошлые периоды нет. А к тому времени могут быть закрыты уже и 1 и 2 квартал. Боязно перепроводить документы за старые, закрытые периоды

  8. Приложение

    Добрый день, Елена.
    Да проведить декабря не нужно. Насколько я поняла вы начали вести учет в программе с 01.01.2019. Поэтому отмену проведения документов за 2018 г. следует сделать после того как закроете (выполните операцию Закрытия месяца) период в котором делали корректировку. При закрытии месяца, в котором была корректировка выберите Закрыть только (месяц корректировки) смотрите скрин. После этого данный период необходимо закрыть для редактирования данный период раздел Администрирование настройка пользователей и прав – Дата запрета изменений гиперссылка Настроить.

Комментарии закрыты