В общей ОСВ одинаковое сальдо по дебету и кредиту счета 68.04 в 1С

Вопрос задал Светлана Н. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

1 января операцией Корректировка счета были перенесены уплаченные авансы по налогу на прибыль с Кт 68.04.1 в Дт 68.90. В ОСВ по счету — все прекрасно, но в общей ОСВ — есть сальдо и по Д-ту и по К-ту.
Как с этим бороться?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Перейдите, пожалуйста, в ОСВ по кнопке Показать настройки.

    И там по всем вкладкам флажки проверьте. Может случайно лишний поставили.

    ОСВ по 68.04.1 надо смотреть отдельно, не из общей ОСВ. Чтобы видеть, что там по видам бюджетов.

    Дополнительно для сверки отражения операций в базе:
    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
    Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на прибыль в 1С
    ТОП вопросов и ошибок по операциям на ЕНС в части налога на прибыль в 1С. Часть 3
    .

  2. В ОСВ по счету все ОК, в общей ОСВ стоят флаги в закладке «Развернутое сальдо». Если их убрать, то непонятные сальдо пропадают. Должна ли данная вкладка быть пустой?

    1. Это зависит, в каком разрезе вы хотите получить информацию. Обычно такая настройка используется для счетов расчетов с целью проверки заполнения бух. отчетности, т.к. дебетовые и кредитовые остатки по активно-пассивным счетам должны отражаться в разных разделах баланса
      Дополнительно:
      Оборотно-сальдовая ведомость в 1С 8.3
      .

Комментарии закрыты.