Добрый день! Подскажите как правильно заводить обособленные подразделения не выделенные на отдельный баланс и имеющие один расчетный счет, без счета 79 (он предназначен для обособок выделенных на отдельный баланс). Можно как то наглядно просмотреть с чего начинать, как правильно настроить нумерацию счетов фактур по ОП, чтоб в дальнейшем не возникало проблем в УТ, а также настройку выгрузки в БП. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Обособленные подразделения
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Обособки Организация имеет в составе подразделения не выделенные на отдельный баланс Учет ведется в одной программе с головной организацией Как в…
- Учет операций в иностранном представительстве в 1С ПРОФ Подскажите, пожалуйста, как правильно завести иностранное представительство в программу 1С. редакция 3.0 (3.0.135.22). Если заводить через отдельную организацию, то нет…
- Обособленное подразделение не выделенное на отдельный баланс Добрый день! В БП КОРП обособленное подразделение не выделено на отдельный баланс, то как правильно вести учет в программе? зп…
- Заполнение декларации по налогу на имущество Раздел 4 при наличии ОП Добрый день. У нас ОП не выделены на отдельный баланс. Недвижимость только в одном субъекте, от личном от Головного. Когда…
Статьи по этой теме
- Где проставить код ОКПО у обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс? Где проставить код ОКПО у обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс? Так как обособленное подразделение выделено на отдельный баланс (т.е.…
- Отражение ППА и обязательства по аренде в Балансе – НДС и проценты в 1С Отражение ППА в Балансе В ФСБУ 25/2018 не определен порядок отражения ППА в балансе. Права пользования активами отражаются ( п.…
- Учет страховых взносов и взносов «на травматизм» в организациях с обособленными подразделениями Видео: В каком справочнике создавать обособленные подразделения Видео: Пример обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс Законодательство по обособленным подразделениям В…
- Если у ОП нет баланса и расчетного счета, нужно ли заполнять отдельную декларацию с Приложением №5? Если обособленное подразделение выделено так территориальное подразделение, но нет собственного баланса и расчетного счета (не филиал, не представительство), подавать ли…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, настроить ОП вам надо в УТ или в БП?
И в УТ и БП, а что настройка сольно отличается? Я задавала вопрос по обособкам, но вразумительного ответа не получила.
Спасибо за уточнение.
Вы написали в рубрикатор БП, рекомендации могу дать вам только по работе в 1С Бухгалтерия предприятия.
Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
Обособленное подразделение в 1С 8.3 Бухгалтерия — как создать
По правилам оформления СФ нумерация должна быть сквозная по организации. Однако каждый филиал может делать свою нумерацию: это разрешается и вычетам НДС не препятствует (Письмо Минфина РФ от 11.10.2013 N 03-07-09/42466).
Счет-фактура, выданный обособленным подразделением
Как можно создать счет-фактуру на аванс с КПП обособленного подразделения при оплате на головную организацию?
Для того, чтобы в счет-фактуре была указан код подразделения после основного номера СФ, нужно в карточке Обособленного подразделения, в поле Цифровой код для счет фактур — указать код( номер ОП).
В этом случае при проведении документа, номер счет-фактуры отразится, например, так № 123/1.
Насколько я поняла, то информацию вы выгружаете из УТ в БП.
Поэтому считаю, что нумерацию счет-фактуры вам нужно настроить в УТ.
Возможно пригодится обсуждение:
Обособленные подразделения
.