Учет незавершенных ремонтов на счете 20 по заказ-нарядам в 1С

Вопрос задал Александра К.

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.92/10)

Добрый день.
Компания занимается ремонтом автотехники.
Ремонты бывают длящееся, т.к на конец месяца должна быть незавершенка.
Как организовать учет незавершенных ремонтов в 1с?
Учет ремонтов ведется по номенклатурным группам и подразделениям.

Метки вопроса: —

Все комментарии (33)

  1. Здравствуйте, спасибо.
    Не нашла ничего подходящего.
    У нас не ведется субконто продукция.
    Делаем ремонты, длящееся, как правильно отразить незаконченные ремонты на конец месяца?

    1. Ремонты вы отражаете на счете 20.01 или 23.01?
      Незавершенку можно отражать автоматически или вручную. Все зависит от настройки Учет НЗП
      — Ведется по результатам инвентаризации — вручную отражаете НЗП документом Инвентаризация НЗП
      — Ведется без инвентаризации — автоматически сформируется НЗП, если по Номенклатурной группе нет выручки от реализации работ/услуг

      В первом сообщении как раз я вам дала варианты автоматизации, чтобы посмотреть как вам удобнее отражать НЗП (вручную или автоматически)

      Или опишите подробнее, что именно не понятно по этому вопросу

  2. И на 20-м и на 23-м счетах.
    В настройках учет ведется по результатам инвентаризации, но можно измениться для автоматического расчета.
    Вопрос в том, как рассчитать остаток НЗП, если не ведется субконто продукция. Затраты ведутся в разрезе номенклатурной группы и подразделения.
    По оконченным ремонтам формируется реализация, какой документ должен быть для неоконченного ремонта в 1с БП? Заказ-наряды и заявки на ремонт ведутся в УТ.

  3. Саму сумму НЗП вы рассчитываете вручную по своей разработанной методике, вне 1С. И потом уже в документе Инвентаризация НЗП (раздел Производство) вводите ее.
    В 1С возможен автоматический расчет, если ведется учет затрат до Продукции. Но для работ/услуг там не так просто будет отражать, т.к. НЗП рассчитывается от количества сколько планировали сделать и сколько сделали.

    1. Нет, она не влияет на другие месяца. Если в следующем месяце ремонт не закончен, то вы снова создаете документ Инвентаризация НМА уже на новый месяц

    1. Если вы в субконто Продукция будете указывать заказ-наряд, например, его номер.
      То вам удобнее будут такие настройки: (если решите попробовать, то обязательно на копии)
      Учет НЗП — ведется без инвентаризации
      Детализация затрат до Продукции — Как выбрать аналитику учета прямых затрат на счете 20 по конкретной продукции, работе, услуге или в общем по номенклатурной группе в 1С?
      У вас тогда будет формироваться НЗП автоматически по заказ-наряду, пока по нему не будет введена реализация
      Вот похожий пример — Незавершенное производство с детализацией до Продукции в 1С

      Возможно пригодится — Переход на учет незавершенного производства с детализацией до Продукции в 1С

    1. Нет в наименовании продукции (справочник Номенклатура) вы указываете номер заказа.
      Попробуйте так в копии

  4. Хорошо, попробуем добавить.
    Как настроить связь в программе — где нет реализации именно по заказ-наряду — 20-й счет не закрывается, как то на 90-й заказ-наряд должен попасть?

  5. Пробуйте обязательно на КОПИИ
    В настройках у вас будет:
    Учет НЗП — ведется без инвентаризации
    Детализация до Продукции
    До того как вы реализовали заказ — наряд, вы отражаете затраты на счете 20.01 НГ в субконто Продукция указываете Заказ-наряд.
    Если есть какие-то общие затраты, то субконто Продукция не указывайте.
    При таких настройках у вас автоматически будет формироваться НЗП на конец месяца.
    Как заказ-наряд будет реализован, то оформляете документ Реализация (акт, накладная, УПД) вид операции Услуги (акт, УПД) и в наименовании услуги обязательно указываете вам заказ-наряд.
    Тогда программа увидит, что заказ выполнен и сформирует себестоимость заказа.
    Как появится Кт 90.01, так сформируется Дт 90.02

  6. Добрый день.
    Подскажите, если ремонт длящейся из одного месяца переходит на другой, заказ-наряд правильнее делать один или на каждый месяц отдельный? Если несколько заказ-нарядов, то как будет закрываться реализация?

    1. Заказ-наряд это то что вы будете по итогу реализовывать, поэтому он должен быть один!
      Если тестируйте настройки:
      — Детализация до Продукции
      — Учет НЗП ведется без инвентаризации,
      то важно чтобы затраты по заказ-наряду (субконто Продукция) соответствовали реализованной услуге (заказ-наряд).
      При таких настройках пока заказ-наряд не выполнен (не реализован) будет формироваться НЗП автоматически по этому заказу, а не по НГ в общем.

    1. Ориентируйтесь по чек листу Чек-лист по определению счета учета производственных затрат в 1С
      Все зависит от того какие это косвенные расходы.
      Если у вас детализация затрат до Продукции, то у вас будут

    2. прямые затраты — затраты отраженные на счете 20 по субконто Продукция
    3. косвенные (общие прямые) по НГ — тоже счет 20, но субконто Продукция не заполнено
    4. косвенные (общепроизводственные) затраты — счет 25
    5. В итоге они все потом при закрытии месяца пойдут по субконто Продукция, но только после распределения.
      Прямые производственные затраты (счет 20) в 1С
      Косвенные производственные затраты (счет 25) в 1С

  7. Мы производим ремонт машин, номенклатурная группа одна, а подразделений несколько, например амортизация инструмента для ремонта машин учитывается в этом случае на 20 или 25 счете?
    Из статей не понятно как распределить такую амортизацию, чтобы она попадала на заказ-наряды.

    1. Выпуск у вас по всем подразделениям идет или по какому-то одному?
      Если у вас 1 НГ, а подразделений много. И всего скорее выпуск идет по одному подразделению, то отражайте на счете 25, они автоматически распределятся на счет 20 выпускающего подразделения по пустому субконто Продукция, а вторым этапом распределятся на заказ-наряды.
      На 20-м счете можно использовать, если у вас это выпускающее подразделение и сразу указывать НГ, без указания заказ-наряда (субконто Продукция)

  8. Выпуск по всем подразделениям производственным, их несколько.
    Нужно распределить, например, амортизацию инструмента каждого подразделения на соответствующие заказ-наряды каждого подразделения.
    Сейчас амортизация закрывается без продукции, как распределить амортизацию внутри подразделения на заказ наряды того же подразделения в 1с?

    1. Какие настройки указали в учетной политике?
      НГ используйте разные, у вас ПРОФ? В ПРОФ выручка будет только НГ + Номенклатура (= субконто Продукция)

      Нужно распределить, например, амортизацию инструмента каждого подразделения на соответствующие заказ-наряды каждого подразделения.
      Если несколько подразделений и амортизацию нужно разделить на все подразделения, то это должно быть общее подразделение, где нет затрат на счете 20.

    1. В таком случае отражайте затраты на счете 25 по тому же подразделению, так если появятся еще НГ, то они будут распределены и на эти НГ.
      Если есть затраты на счете 20 по подразделению, то счет 25 распределится только на свое подразделение. На другие подразделения распределяться не будет.
      Если точно знаете, что других НГ не появится или затраты только на эту НГ, то можно отражать и на счете 20 сразу по НГ с пустым субконто Продукция

  9. Мы отразили на 20 счете сразу, но закрывается на пустое субконто, не на заказ-наряды.
    Как настроить, чтобы сумма амортизации распределялась между заказ-нарядами?

    1. Мне нужны ваши настройки. Без них ничего не могу сказать. Закрытие счета 20 зависит от настроек.
      Также нужна справкка-расчет Себестоимость выпущенной продукции

  10. Сделала без инвентаризации, но у нас несколько проектов и одна номенклатурная группа.
    Затраты все равно не распределяются на заказ-наряды, а закрываются просто без субконто.

    1. Давайте смотреть дальше.
      Давайте скрин ОСВ по счету 20.01 (тот счет который не закрывается 20.01.1, 20.01.2 или 23.01) в группировке по Подразделение, Номенклатурная группа, Продукция.
      Смотрим строго один месяц!
      Еще давайте настройку счета 20.01 (тот счет который не закрывается 20.01.1, 20.01.2 или 23.01) из раздела Главное — План счетов.
      ОСВ по счету 90.01.1 по Номенклатурной группе и Номенклатуре

  11. Александра, вижу у вас стоит флажок Только обороты по субконто Продукция к счету 20.01, а значит функционал НЗП до Продукции не работает!
    У вас много субсчетов к счету 20, подскажите с каким проблемы?
    Давайте возьмем один из счетов и проделаем все операции с ним.
    Всего скорее не сделан переход на НЗП по продукции или сделан не по методике.
    Переход на учет незавершенного производства с детализацией до Продукции в 1С

    Что предлагаю. Учет НЗП установить — ведется по результатам инвентаризации, Детализация без продукции — сохраняете настройки, заходите заново. Устанавливаете детализацию до Продукции и меняете Учет НЗП — ведется без инвентаризации
    И запускаете процесс перехода на НЗП по продукции, как в статье выше.
    Если что-то не получится — пишите

Добавить комментарий