Добрый день! Мы купили товар (настольный компьютер) оприходовали его на счет 10.21.1 (этим счетом сталь пользоваться только в этом году). Программа верно сформировала все проводки и отразила входящий НДС в налоговом регистре. Мы ведем раздельный учет НДС начиная с 2018 года и проблем по списанию или распределению не было. Но сейчас на основании документа расход материалов (передача сотруднику, программа не дает провести документ. Пишет, что для целей НДС не списано 1 шт. товара. Программа: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.107.34). Помогите, пожалуйста, провести документ. Заранее благодарю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не удалось списать товар по счету 10.21 для целей налогового учета. Для целей учета НДС не списано 1 шт. товара в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Для целей учета НДС не списано введенное количество товара, не проводится Отчет о производстве в 1С Добрый день! По рекомендации аудиторов включили с 01.04.2024 ведение раздельного учета входящего НДС по способам учета. Это было связано, что…
- Ошибка Не удалось провести Реализацию. Для целей учета НДС не списано товара счет учета 41.01, если было перемещение товара Добрый день. Покупателю были переданы образцы товара с последующим возвратом образцов. Оформлено было так: 1. Документ перемещение товара; Проводки Д…
- Реализация товара с МЦ.04 выдает ошибку "Для целей учета НДС не списано" в 1С Здравствуйте, при попытке провести реализацию ТМЦ ранее списанного в эксплуатацию, как показано здесь у нас выдается ошибка - Для целей…
- Почему при проведении документа Расход материалов выходит ошибка «Для целей учета НДС не списано товара…» в 1С Добрый день. Организация применяет ОСН. Материал со счета 10.01 в программе 1С Бухгалтерия 8.3.0 (ПРОФ) списывается документом «Расход материала» (производство…
Статьи по этой теме
- Как определить день отгрузки товаров на экспорт для целей НДС Минфин в Письме от 16.03.2020 N 03-07-08/19635 разъяснил порядок определения налоговой базы по НДС при реализации товаров на экспорт, если…
- Приобретение товаров для операций, необлагаемых НДС, и передача их в рекламных целях, если раздельный учет НДС не ведется в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С поступивших товаров, предназначенных для операций, необлагаемых НДС. На примере поступления сувениров и безвозмездной передачи их…
- Приобретение товаров для операций, необлагаемых НДС, и передача их в рекламных целях при ведении раздельного учета НДС в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С поступивших товаров, предназначенных для операций, необлагаемых НДС. На примере поступления сувенирной продукции и безвозмездной передачи…
- Как отразить раздачу товара в рекламных целях, если стоимость единицы более 300 руб. в 1С? Как правильно оформить раздачу товара в рекламных целях, если стоимость единицы товара более 300 руб.? Раздельный учет НДС в программе…
Здравствуйте!
На настоящий момент зарегистрирована ошибка. Код ошибки: 40071222.
При ведении раздельного учета НДС не проводятся документы, списывающие малоценное оборудование и запасы.
Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.108.28 (для тестирования).
Надо немного подождать обновления.
Отслеживать ошибку можно здесь.
—
Давайте пока проверим настройки раздельного учета НДС.
Флажки должны быть в двух местах. Подскажите у вас такие настройки или как-то иначе?
1) Главное – Настройки – Настройки налогов и отчетов – НДС.
2) Администрирование – Настройки программы – Параметры учета – Настройки плана счетов – Учет сумм НДС по приобретенным ценностям (По контрагентам и счетам-фактурам полученным) – стоит флаг По способам учета.
Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?
—
Сообщение «Для целей учета НДС не списано» может быть еще и при устаревшей методике ведения раздельного учета. Поэтому этот момент надо проверить в своей базе.
Мария, доброе утро! Большое спасибо за оперативный ответ. Все настройки программы проверила, везде стоит флаг. Получается, что только надо ждать обновления программы?
Оптимально подождать обновления.
—
Была еще одна ошибка по 10.21 и РУ НДС, она исправлена. На вашу не похожа. Пусть тут будет для коллекции 🙂
Код ошибки: 10235956
«При распределении расходов между деятельностью, облагаемой и не облагаемой НДС, суммы подлежащие включению в стоимость малоценного оборудования и запасов списываются на счет 10.21.1 вместо списания вместе с расходами, отраженными при приобретении малоценного оборудования и запасов.»
Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.107.34.
—
Это подборка по вопросу «Для целей учета НДС не списано».
Можно пробежаться и посмотреть, когда бывает и как обойти.
Но т.к. у вас новая номенклатура на 10.21, то все-так больше склоняюсь к тому, что нам нужно обновление.