Добрый день! Мы купили товар (настольный компьютер) оприходовали его на счет 10.21.1 (этим счетом сталь пользоваться только в этом году). Программа верно сформировала все проводки и отразила входящий НДС в налоговом регистре. Мы ведем раздельный учет НДС начиная с 2018 года и проблем по списанию или распределению не было. Но сейчас на основании документа расход материалов (передача сотруднику, программа не дает провести документ. Пишет, что для целей НДС не списано 1 шт. товара. Программа: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.107.34). Помогите, пожалуйста, провести документ. Заранее благодарю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не удалось списать товар по счету 10.21 для целей налогового учета. Для целей учета НДС не списано 1 шт. товара в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Для целей учета НДС не списано введенное количество товара, не проводится Отчет о производстве в 1С Добрый день! По рекомендации аудиторов включили с 01.04.2024 ведение раздельного учета входящего НДС по способам учета. Это было связано, что…
- Ошибка Не удалось провести Реализацию. Для целей учета НДС не списано товара счет учета 41.01, если было перемещение товара Добрый день. Покупателю были переданы образцы товара с последующим возвратом образцов. Оформлено было так: 1. Документ перемещение товара; Проводки Д…
- Реализация товара с МЦ.04 выдает ошибку "Для целей учета НДС не списано" в 1С Здравствуйте, при попытке провести реализацию ТМЦ ранее списанного в эксплуатацию, как показано здесь у нас выдается ошибка - Для целей…
- Для целей учета НДС не списывается товар Добрый день, помогите пжста найти причину, почему при проведении Отчета комиссионера товар не списывается. При этом указывается конкретная партия этого…
Статьи по этой теме
- Как определить день отгрузки товаров на экспорт для целей НДС Минфин в Письме от 16.03.2020 N 03-07-08/19635 разъяснил порядок определения налоговой базы по НДС при реализации товаров на экспорт, если…
- Приобретение товаров для операций, необлагаемых НДС, и передача их в рекламных целях, если раздельный учет НДС не ведется в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С поступивших товаров, предназначенных для операций, необлагаемых НДС. На примере поступления сувениров и безвозмездной передачи их…
- Приобретение товаров для операций, необлагаемых НДС, и передача их в рекламных целях при ведении раздельного учета НДС в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С поступивших товаров, предназначенных для операций, необлагаемых НДС. На примере поступления сувенирной продукции и безвозмездной передачи…
- Как отразить раздачу товара в рекламных целях, если стоимость единицы более 300 руб. в 1С? Как правильно оформить раздачу товара в рекламных целях, если стоимость единицы товара более 300 руб.? Раздельный учет НДС в программе…
Здравствуйте!
На настоящий момент зарегистрирована ошибка. Код ошибки: 40071222.
При ведении раздельного учета НДС не проводятся документы, списывающие малоценное оборудование и запасы.
Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.108.28 (для тестирования).
Надо немного подождать обновления.
Отслеживать ошибку можно здесь.
—
Давайте пока проверим настройки раздельного учета НДС.
Флажки должны быть в двух местах. Подскажите у вас такие настройки или как-то иначе?
1) Главное – Настройки – Настройки налогов и отчетов – НДС.
2) Администрирование – Настройки программы – Параметры учета – Настройки плана счетов – Учет сумм НДС по приобретенным ценностям (По контрагентам и счетам-фактурам полученным) – стоит флаг По способам учета.
Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?
—
Сообщение «Для целей учета НДС не списано» может быть еще и при устаревшей методике ведения раздельного учета. Поэтому этот момент надо проверить в своей базе.
Мария, доброе утро! Большое спасибо за оперативный ответ. Все настройки программы проверила, везде стоит флаг. Получается, что только надо ждать обновления программы?
Оптимально подождать обновления.
—
Была еще одна ошибка по 10.21 и РУ НДС, она исправлена. На вашу не похожа. Пусть тут будет для коллекции 🙂
Код ошибки: 10235956
«При распределении расходов между деятельностью, облагаемой и не облагаемой НДС, суммы подлежащие включению в стоимость малоценного оборудования и запасов списываются на счет 10.21.1 вместо списания вместе с расходами, отраженными при приобретении малоценного оборудования и запасов.»
Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.107.34.
—
Это подборка по вопросу «Для целей учета НДС не списано».
Можно пробежаться и посмотреть, когда бывает и как обойти.
Но т.к. у вас новая номенклатура на 10.21, то все-так больше склоняюсь к тому, что нам нужно обновление.