Добрый день, в связи с реорганизацией были оприходованы остатки материалов на склад присоединившей компании. Операция вручную, проводка Дт10-Кт000.
В следующем месяце Пытаемся списать требованием-накладной в расходы — не списывает. Пишет «Для целей учета НДС не списано».
Возможно при вводе остатков ММЗ надо было еще какие то данные вести по регистрам налогового учета … Подскажите пожалуйста.
В учетной политике стоит галочка что раздельный учет по НДС ведется. Не списываются именно материалы введенные в качестве остатков.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Обычно такое бывает при раздельном учете НДС.
Вести раздельный учет НДС в 1С значит, что в программе включено 2 настройки.
Если только одна, то можно сказать, что автоматизации РУ НДС нет.
Проверьте, пожалуйста, что стоят флаги
1) Главное – Настройки – Настройки налогов и отчетов – НДС – Ведется раздельный учет входящего НДС.
2) Администрирование – Настройки программы – Параметры учета – Настройки плана счетов – Учет сумм НДС по приобретенным ценностям (По контрагентам и счетам-фактурам полученным) – стоит флаг По способам учета.
Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?
—
По ошибке «Для целей учета НДС не списано товара…»
Посмотрите, пожалуйста, осуждение по теме
Ошибка «для целей учета НДС не списано 1 товар…»
Пробуйте такой вариант правок и сообщите о результате, пожалуйста.
Все галочки в нужных местах стоят
Тогда дозаполните, пожалуйста, регистр НДС по рекомендации
Ошибка «для целей учета НДС не списано 1 товар…» в 1С
Проведите реализацию после этого.
Вчера и его пробовали заполнять, нужно подцепить документ поступления. Но у меня в 1С его нет (введены остатки на 10.01, а эти документы поступления остались в базе присоединившей компании) . Подцепили другой — Но не помогло списание МПЗ не проводит. Я так понимаю, нужно просить специалистов 1С делать доработки программы?
Приложите, пожалуйста, скрин, как введены остатки по 10.01, которые не списываются.
Как заполнена форма Ввода остатков и потом еще ДтКт как выглядит.
Достаточно одной позиции любой.
Ввод осуществлен специалистом операцией вручную, но при этом в регистрах накопления по раздельному учету я тоже вижу что данные есть. Не знаю как это было сделано. Ощущение, что база присоединяющейся компании была как-то вкопирована в базу правоприемника…?
Форма ввода остатков не использовалась (единожды уже было использовано).
В связи с тем, что перенос данных проводил специалист 1С и по всем видимости программно загружались данные, обратитесь, пожалуйста, к нему с этим вопросом. Ввод данных по РУ НДС — это часть ввода остатков и надо выполнить ее по тому же алгоритму, что и все остальное.
Интересно, что при наличии раздельного учета и всех настроек, не видно Партий при вводе остатков по счету 10.
Поделитесь потом результатом, пожалуйста.
Добрый день! С Новым годом! По учетной политике метод учета МПЗ — по средней, партионный учет не подключен впринципе. По плану счетов — учет не по партиям, а по складам.
Компания не торговая (услуги), закупка материалов исключительно для собственных нужд…
Благодарю за уточнение.
И не вижу по вашим данным, введены ли данные в регистры НДС для раздельного учета
Как проверить остатки по регистру Раздельный учет НДС
Ошибка перехода на Раздельный учет НДС в 1С
Дополнительно
Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73) в 1С
.
Программист 1С все таки сделал именно регистры раздельного учета по НДС (отдельной операцией) и списание получилось! Можете закрыть вопрос. Спасибо! Извините за беспокойство!
Да, это самый оптимальный вариант в данном случае! Рада, что у вас все получилось! Спасибо за обратную связь 🌷🌷🌷