Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, как провести в программе корректно и на что влияет когда в рамках одного договора покупатель платит сначала по счетам 2026 года, а затем закрывает со ставкой 20% задолженность по отгрузкам прошлого года, у нас выгрузка из УТ в Бух, в УТ бухгалтер поставила вручную на те счета, которые указаны в назначении. В бухгалтерии если посмотреть проводки, то последовательно закрывается прошлый год, затем только 2026, на второй вкладочке в Движении документа отражена информация по счетам, там в отличии от проводок, счета в соответствии с назначением. В самом документе в табличной части так же соответствие с назначением в платежном документе. Можно ли все так оставить или в табличной части все-таки указывать как в проводках последовательно НДС, сначала 20, потом только 22 %?