Добрый день! В какой момент можно взять в зачет НДС , уплаченный при импорте, если товар получен в конце ноября, уплата налога пройдет в декабре. Декларация и Заявления на ввоз будут сданы до 20/12, но Заявление на ввоз пройдет регистрацию в 2023 году? Является ли необходимым условием для принятия НДС к вычету факт получения товара и факт уплаты НДС или обязательно нужно получить регистрацию Заявления в 12/2022 ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС, уплаченный при импорте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Счет-фактура на аванс от физических лиц по договору с Яндекс.Маркет в 1С Здравствуйте. У нас договор с Яндекс Маркет (вашу статью "Реализация товаров через Яндекс Маркет прочла). В отчёте комиссионера о продажах…
- Реализация недвижимого имущества, если регистрация еще не прошла Можно ли реализовать недвижимое имущество в декабре 2022 года и включить его в декларацию по налогу на добавленную стоимость, документы…
- Как списать в расходы ввозной НДС по ГТД, ранее не принятый к вычету в 1С Добрый день. Уважаемый БухЭксперт, подскажите, пожалуйста, каким образом можно принять в затраты/списать (и отразить это в 1С 8.3 ПРОФ) сумму…
- Документы в ИФНС, если экспорт в ЕАЭС под таможенную процедуру свободной таможенной зоны Добрый день! У нас экспорт в Беларусь, собран пакет документов по сроку, но вместо Заявления на ввоз клиент выслал нам…
Статьи по этой теме
- Ввоз товаров из ЕАЭС через посредника в 1С С 2024 года изменен порядок отражения операций при закупке товаров в ЕАЭС через посредников. Из статьи вы узнаете, как действовать…
- Как агенту при импорте из третьих стран заполнить декларацию по НДС? Должен ли агент по импорту из третьих стран заполнять разделы 10, 11 декларации по НДС? Если да, то какой код…
- Неверные коды видов операций по НДС Неверный код вида операции по импорту Нужно указать 20 "Ввоз товаров на территорию РФ в таможенных процедурах". Код вида операции…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 27.06-03.07.2025 Президент дал поручения: совершенствовать НПД, в торговле на УСН платить НДС при доходах ниже 60 млн, расширить виды деятельности для…
Здравствуйте, Марина!
Право на вычет НДС возникает не раньше периода, в котором одновременно выполняются условия:
— НДС уплачен;
— он отражен в декларации по косвенным налогам и заявлении о ввозе;
— проставлены отметки об уплате.
В какой момент заявлять НДС-вычет по товарам из ЕАЭС?
Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% .
Татьяна, добрый день! Поняла, спасибо