НДС, уплаченный при импорте

Вопрос задал Марина П.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! В какой момент можно взять в зачет НДС , уплаченный при импорте, если товар получен в конце ноября, уплата налога пройдет в декабре. Декларация и Заявления на ввоз будут сданы до 20/12, но Заявление на ввоз пройдет регистрацию в 2023 году? Является ли необходимым условием для принятия НДС к вычету факт получения товара и факт уплаты НДС или обязательно нужно получить регистрацию Заявления в 12/2022 ?

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте, Марина!
    Право на вычет НДС возникает не раньше периода, в котором одновременно выполняются условия:

    — НДС уплачен;
    — он отражен в декларации по косвенным налогам и заявлении о ввозе;
    — проставлены отметки об уплате.
    В какой момент заявлять НДС-вычет по товарам из ЕАЭС?
    Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% .

  2. Татьяна, добрый день! Поняла, спасибо

Комментарии закрыты.