Вычет НДС налогового агента при возврате аванса от иностранного партнера в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Вера К. (Москва)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.90/10)

Скажите, пожалуйста, компании из Армении была перечислена сумма 100 руб. Дали проводку 76.НА — 68,32 на сумму НДС.
Компания вернула аванс. Как дать обратную проводку?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)
  1. А можно разъяснить нам? Дело в том, что мы не плательщики НДС. Мы работаем в киноиндустрии, и по УНФ у нас нет НДС исходящего. Входящий либо увеличивает стоимость, либо распределяется. Мы поэтому возник вопрос. То есть у нас отражаются проводки.
    Д 60 К 51 100 руб.
    Д 76.НА К 68.32 20 руб. (это в 2025 г.)
    Д 51 К 60 100 руб.
    Дальше я даю формирование доп. листа в книге покупок с отражением проводки Д68.2 К 76.НА.
    И тут вопрос. Ведь начисленный НДС давно ушел на счет 68.90. А вернулся после получения денег и формирования доп. листа на счет 68.2.
    Как перенести на счет 68.90 в книге покупок?

  2. Сдаете декларацию в этом случае, закрываете период.
    Уточните, пожалуйста, у вас подключена интеграция с ЛК ФНС.

Комментарии закрыты.