Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как корректно внести исправления в следующей ситуации: в мае 2018 года товар был растаможен по ставке НДС 10%. В декабре 2019 года таможня задним числом доначислила 8% НДС. Как лучше исправить ГТД?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как исправить сумму импортного НДС по корректировке ФТС, если товар уже продан
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Можно ли принять к вычету НДС налогового агента, если услуги не оплачены или не оприходованы с 2023 в 1С Добрый день! В связи с изменениями в уплате налогов, в частности уплат НДС как налогового агента, возник вопрос. В январе…
- Зачет НДС В июле 2017 года контрагент перечисляет аванс, НДС с которого отражается в НД по НДС за 3 квартал 2017 года.…
- ИП УСН доходы, учет входящего НДС при переходе на ОСНО по ювелирной деятельности с 2023 в 1С Я- ИП, основной вид деятельности «Розничная торговля ювелирными изделиями». В связи с изменениями в НК РФ перешла с 01.01.2023 года…
- Изменение ставки НДС у ИП на УСН при превышении лимита в середине квартала в 1С Здравствуйте! ИП на УСН (доходы 6%) с 01.01.2025 года ставка НДС - 5%. В августе 2025 года доход превысил 250…
Статьи по этой теме
- Налоговая реформа – 2026. УСН и НДС в 1С:Бухгалтерия, часть 1. Настройки и базовые операции покупки, продажи Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Настройка учетной политики в целях НДС с 2026 года в 1С Покупка…
- Когда начинает действовать ставка НДС 22% в 1С? Федеральным законом от 28.11.2025 N 425-ФЗ предусмотрено повышение ставки НДС 20% на 2% с 2026 года. Разберем НДС 22 процента…
- НДС 22% и УСН с НДС — изменения с 2026 года, на что обратить внимание уже сейчас в 1С Итоги эфира Разбивка записи по темам НДС 22% и УСН с НДС — изменения с 2026 года в 1С Полная…
- Налоговая реформа с 2025 в 1С:Бухгалтерия – все, что нужно знать! Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Добрый день, Инна.
Уточните, пожалуйста товар по которому доначислен НДС уже продан или есть остатки?
Уже продан
Добрый день, Инна.
Оформите еще документ ГТД по импорту с темже номером ГТД. Так как у вас товар продан используя ручную корректировку в проводках счет 41 замените на счет 91.02.
Посмотрите материал по теме: Документ ГТД по импорту .