Добрый вечер! ИП на УСН — Доходы + НДС — 20%, работает с кассовым аппаратом. При формировании декларации по НДС в книгу продаж попадают все операции с кодом операции 01 как счет фактура, хотя нужно если пробивается чек и работаешь с физическими лицами, должен быть код операции 26. Отчеты уже сданы по НДС. Нужно подавать уточненную декларацию по НДС? Как сделать исправления в счетах фактуры?
Все комментарии (4)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте, Ольга!
Уточните, пожалуйста, для целей учета НДС создаете документ Сводная справка по розничным продажам
Сводная справка по розничным продажам в 1С
Для регистрации в Книге продаж НДС, начисленного с розничной продажи, в программе оформляется документ Сводная справка по розничным продажам, который предназначен для формирования суммарных данных о розничных продажах, облагаемых НДС за календарный месяц (квартал) и регистрация их в книге продаж (п. 1, 3 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 N 1137).
При проведении данного документа запись отражается в Книге продаж с кодом вида операции «26» в графе 3 Книги продаж будут указаны номер и дата документа Сводная справка по розничным продажам, а не данные Z-отчетов.
Подробности:
Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку: оплата наличными в 1С
Может пригодиться обсуждение похожей ситуации:
Исправление кода вида операции в счет-фактуре выданном в 1С
Доброе утро, Галина! Нет я делала УПД. Часть сумм частные лица оплачивали на расчетный счет.
Уточненную декларацию обязательно подавать? Можно наладить учет с этого квартала не делая исправления?
Уточненную декларацию в данной ситуации вы вправе подать, но обязанности нет, можно ограничиться пояснением.
Когда не требуется уточненка по НДС?
Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС
Встречались случаи, когда налоговая присылает требование в котором прописано о предоставлении уточненной декларации
Неверный КВО в Реализации, уточненная декларация по НДС в 1С
Потому здесь на ваше усмотрение.
Если будете подавать уточненку, исправления отразите в доп. листе книги продаж.
КВО измение с помощью документа Корректировка реализации на основании документа реализации.
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Похожая ситуация в обсуждении:
Исправление кода вида операции в счет-фактуре выданном в 1С