Настройка загрузки из ЛК с 1С

Вопрос задал Сергей И. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.93/10)

Здравствуйте, подключаю ПРОМО-ТАРИФ с целью загрузки сведений об уплате налога из ЛК ФНС в 1С. Заявление отправил, согласие отправил. Сбросьте пжл. ссылочку, что дальше надо делать. Заранее спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте, подгрузился ЛК, но Операции по уплате налога загрузились только за 2025г., за 2024г не подгрузились, потому, что стоит запрет редактирования на 31.12.2024г?

  2. Есть организация в которой я разношу Сведения об уплате налога вручную. Скажите пжл. как мне правильно разнести пени из Справки о принадлежности сумм (агрегат)?

  3. Пени оформляются документом Корректировка ЕНС.

    Возможны следующие варианты начисления налоговых санкций:

    1. Дт 91.02 — штрафы и пени:
    -исключая налог на прибыль, если его можно идентифицировать;
    -любые, когда невозможно идентифицировать, по какому налогу они начислены;

    2. Дт 99.01 — штрафы и пени по налогу на прибыль (ЕСХН, УСН и др. аналогичным платежам), когда возможно идентифицировать, по какому налогу они начислены.

    Подробнее в разделе Начисление пени
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

  4. Отлично! Юлечка! Вы лучшая! С начислением понятно! А в Операции— «Сведения об уплате налога» как правильно вручную провести СПИСАНИЕ пени?

  5. По пени Корректировка ЕНС=начисление Дт 91.02 (или 99) Кт 68.90.
    Дальше уплата Дт 68.90 Кт 51

    Если не правильно вас поняла, то уточните вопрос, пожалуйста.

  6. Здравствуйте, речь идет не о «Корректировке ЕНС», а как отразить ПЕНИ, списание денег налоговой пени на основании «Справки о принадлежности сумм…(агрегат)» в разделе «Сведения об уплате налога»

  7. Пени документом «Сведения об уплате налога» не отражаются. Пени отражаются документом «Корректировке ЕНС». Пусть вас не смущает название документа, т.к. он служит не только для корректировки ЕНС, но и для начисления пени и некоторых налогов (например, водный, земельный).

  8. Здравствуйте, Итого для чего заполнять в 1С «Сведения об уплате налога» если они ни на что не влияют? По крайней мере я не нашел, что поменялось в 1С после заполнения «Сведения об уплате налога»?

  9. Заполнять Сведения об уплате налогов надо для:
    1) налогового учета, если кассовый метод т.е УСН и ИП ОСНО
    2) автозаполнения Отчета о движении денежных средств в составе БФО (бухгалтерская отчетность)
    3) проверки расчетов по ЕНС в 1С в разделе Отчеты — Единый налоговый счет

  10. Здравствуйте, «1) налогового учета, если кассовый метод т.е УСН». Скажите пжл. где конкретно это могу увидеть? В КУДиР не вижу? в Декларации и расчете УСН не вижу?

  11. Уточните что вы не видите?

    Произведенный налоговым органом зачет денежных средств в счет уплаты налога (авансового платежа по налогу) при УСН в программе отражается с помощью документа Сведения об уплате налогов. Документ об уплате создается автоматически (при подключенном сервисе Личный кабинет ЕНС) или вручную.

    Если курсивом выделить документ и сверху нажать кнопку ДтКт, то можно увидеть в каких регистрах отражаются данные из этого документа и какие проводки формирует документ(если они есть).

    Кроме того он отражается в документе Расчеты по налогам на ЕНС, что позволяет сверяться с данными ФНС в более удобном и понятном формате.

Добавить комментарий