Авансы прочим поставщикам учитывать на 60.02 или 76 в 1С

Вопрос задал Ирина Г. (Ростов-на-Дону)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день!

В 1С Бухгалтерия 3 веду учет прочих поставщиков на счете 76.05. В договоре с контрагентом счет учета прописан 76.05, а счет учета расчетов по авансам просто не проставлен. Автоматически программа проставляет 60.02. Должно ли быть так? 76.05 не предусматривает авансовых счетов. Если мне не нужна проводка зачета авансов (просто задваивает обороты), то как настроить?
Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    По данным поставщикам есть СФ на аванс выданный, регистрируете их в учете или принимаете такой НДС к вычету или нет уточните, пожалуйста.

    Потому что в этом случае есть такая специфика

    Неправильно восстанавливается НДС с авансов по 76.ВА, если расчеты с поставщиком на счете 76 в 1С

    Тогда авансы удобнее вести по счету 60.02.

    Если принципиально 76, то в карточке Договора по ссылке Счета расчетов с контрагентами указываете, что все счета 76.05 (и авансы, и обороты)

    Справочник Договоры в 1С

    «Задваиваться» обороты будут всегда и это не задвоение, а правила бух учета при зачете аванса. Поэтому по расчетам с контрагентами не смотрим отчет ОСВ по счетам 60, 62, 76 при контроле оборотов по этим счетам — используем Анализ счета, Анализ субконто, Акт сверки. ОСВ в данном случае не информативный отчет т.к. там могут быть накручены обороты по различным причинам. Это и зачет авансов, это и исправление ошибок, какие-то корректировки. И для ОСВ это правильно, такая специфика этого отчета.

    Анализ субконто: Контрагенты и Договоры

    Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто

    Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто

    .

Комментарии закрыты.