Мы продаем программное обеспечение с кодом 1010256 , В октябре продали ПО на сумму 57500, что было отражено в формировании записей раздела 7 декларации по ндс, в ноябре был сформирован УКД на эту же сумму (уменьшение реализации код 18), но , в формирование записей раздела 7 декларации по НДС этот УКД (на сумму «- 57500) не попал, при добавление записи вручную такой возможности по УКД не нашли. Какое может быть решение в этом случае?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день!
После создания УКД, документ Формирование записей раздела 7 декларации по НДС заполните вручную, т.к. при корректировке реализации раздел 7 автоматически не заполняется.
В графе Подтверждающие документы нажмите на знак < ...> ( «птичка»), появится окно Подтверждающие документы—Добавить—Тип документа—выберите УКД. Вручную укажите номер УКД и дату. Заполните графу Сумма реализации.
Сформируйте декларацию по НДС, в разделе 7 отразится сумма реализации на сумму уменьшения.