Здравствуйте, пришел водонагреватель (МОС) в декабре, передан в эксплуатацию, счет за доставку пришел в январе, оформили поступление доп.расходов, теперь сумма доставки висит на сч.10.21, как это правильно оформлять чтобы доп.расходы учитывались в стоимости материалов?