В прошлые периоды (2020г.) ошибочно делались проводки по закрытому договору. Как перенести в 2021г. оплаты и поставки на правильный договор, чтобы курсовые разницы не начислялись и сальдо по рублю равнялось «0» при нулевом сальдо по валюте? У меня при нулевом сальдо в валюте начисляются курсовые и соответственно это влияет на прибыль
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » При нулевом сальдо по договору с иностранным контрагентом начисляются курсовые разницы в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переоценка валютных остатков после закрытия лицензионного договора в 1С Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1563), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.98.11), ОСНО На 76 счете велся учет лицензионного договора в валюте.…
- Зависло сальдо по 71.21 в НУ при выплате перерасхода по командировке в рублях в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.111.16) При направлении сотрудника в командировку выдали из кассы аванс в евро. В…
- Претензия в валюте. Добрый день. Отразили претензию в валюте на 20.01.22. операцией вручную Д 76.22 (евро) К 91.01. При закрытии месяца не сформировались…
- Отложенные курсовые разницы на счете 98.КР в 1С Добрый день. В организации имеются операции по валюте в 2022 году. 67-ФЗ используется с 06/22. Все операции по валюте закрыты…
Статьи по этой теме
- Что такое курсовая разница Если расчеты по договору выражены в валюте, то при изменении ее курса возникают курсовые разницы. Из статьи вы узнаете: в…
- Свертка курсовых разниц в 2022 в 1С Узнать, как учитывались курсовые разницы в течение 2022 года Учет курсовых разниц в 2022 Законодательство По требованиям (обязательствам) в иностранной…
- Как учитывать возврат аванса в валюте при расторжении договора в 1С? Как учитывать возврат аванса от поставщика при расторжении договора в 1С? Возникают ли при возврате аванса в валюте курсовые разницы?…
- Самоучитель по учету курсовых разниц в 1С: Бухгалтерия 8.3 С 2022 года учет курсовых разниц изменился: правила в бухгалтерском и налоговом учете разошлись. Но не навсегда, а лишь на…
Добрый день!
Если период некорректного зачета по документам расчетов «закрыт», то необходимо сразу воспользоваться документом Корректировка долга вид операции Зачет авансов.
Подробнее в материале :
Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Все действия сначала выполните в копии базы. Если результат вас устроит, то повторить в основной.