Корректировка стоимости списания при закрытии месяца в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Юрий (Великие Луки, Псковская область)

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.94/10)

У нас есть материалы, которые мы получаем из переработки. (рис 001)
При закрытии месяца, у нас эти материалы пошли краснотой из-за регламентированной операции. (рис 002).
Что мы делаем не так, и как избавиться от этой красноты? Может вообще можно отключить эту корректировку?

Метки вопроса: —
Все комментарии (19)
  1. Добрый день, Юрий.
    1) Если это именно материалы, которые вам произвел подрядчик, то лучше вместо счета 10.01 использовать 21
    2) Надо смотреть настройки учетной политики раздел Главное — Учетная политика — раздел Учет затрат сами настройки и плюс отдельно сделайте настройки учет НЗП
    Надо анализировать затраты, которые уходят на выпуск этих материалов.

  2. Отлично, корректировка закрытием не понадобилась!. Но другая проблема — нет суммы в проводка д21к20 (рис 003). Как исправить?

    1. Если не используете плановую себестоимость, то суммы не должно быть, она определится при закрытии месяца, проверьте этот момент

  3. Не понял ваш ответ. Т.е., чтобы у нас появилась сумма, где я обвел (рис 003), я должен использовать плановую себестоимость?
    Если да, то подскажите, как правильно это сделать?

  4. Да, все правильно. Эта сумма появляется когда у вас есть плановая себестоимость. Но тут ничего страшного нет, у вас сумма будет при закрытии месяца!
    Если плановая себестоимость не используется, то выпуск продукции осуществляется в количественном выражении.
    Почему не формируется себестоимость при выпуске продукции в 1С?
    Варианты калькуляции себестоимости готовой продукции в 1С

    Откуда у вас там сумма появилась в прошлый раз, тут для меня загадка. Но поэтому она и списалась видимо.
    Давайте посмотрим ваши затраты на счете 20 по НГ на выпуск этих «материалов», полуфабрикатов.
    И рег. операцию Закрытие счетов 20,23,25,26 посмотрите

  5. Не очень понятно:
    на примере- передача давальческого сырья шестигранник, проводки дт/кт 10.7./10.1. сумма 215 рублей.
    поступление из переработки -проводки формируются 20/10.7. 215 руб. + 20/60.1. услуги по изготовлению из шестигранника гайки — 40000 рублей.
    Дт 21/Кт 20 только количество гаек 500 шт. Сумма не формируется. Если ввести сумму вручную, то при проведении закрытия месяца- сумма выходит красным.
    По плановой себестоимости учет не ведется. Подскажите, пожалуйста, что делаем не правильно.

  6. У вас в течение месяца должны собираться затраты на счете 20, выпуск только в количественном выражении. Сумму указывать там не нужно. Она будет определена в рег. операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26. Вот там у вас есть проводка Дт 21 Кт 20 без количества, только сумма?

    Сбросьте ваши настройки учета затрат и справку-расчет Себестоимость выпущенной продукции.

    Есть ли еще производство кроме этих полуфабрикатов? Счет 43?

  7. А можно с вами выйти на контакт, вы к нам подключитесь и на месте все обсудим?

  8. На данный момент у нас вот этот вариант (рис 004)

  9. Вот справка-счет. Но дело в том, что это не конечная наша продукция. Это все материалы, которые мы используем для сборки готовой процукции. И сплошные минусы. Что нам делать?

  10. Мы не подключаемся к пользователям.
    Разделите затраты на 2 НГ, сделайте например, Полуфабрикаты и Готовая продукция
    Проверьте затраты на счете 20 по Подразделениям. Смущает минут Дт 20 по Подразделению Промышленных тенов.
    Также по первой гайке и каркасу с покраской у вас не сформировалась себестоимость, т.к. не было прямых затрат. Это не правильно.

  11. Есть 43 счет. На счете 21 отражены материалы, сделанные их нашего давальческого сырья, которые в последствие будут комплектоваться в нашей готовой продукции

    1. выше ответила что нужно сделать

  12. Добрый день. Добрый день, выделили материалы, созданные на стороне, в отдельную номенклатурную группу, минусы ушли (рис.01)
    Но возник следующий вопрос, а правильно ли он рассчитывает себестоимость таких материалов, для разной гайки одна себестоимость?!?! (рис.02)
    Притом что для изготовления например гайки Гайка 30 G1/2 нерж AISI420 (Малашкин), не использовался весь материал, который мы видим, а только один (рис.03)
    Отсюда два вопроса
    1. Правильно ли он рассчитывает, что для разных материалов получается одна себестоимость?
    2. Почему в Калькуляции-себестоимости для изготовления материала программа высчитывает из всего отданного материала, а не только из того, который мы указали?

  13. Смотрите, если нет плановой себестоимости и нет детализации затрат до Продукции, то автоматически устанавливается база распределения на счете 20 — Объем выпуска.
    В каких случаях стоит выбирать базу Объем выпуска для распределения затрат на счете 20 «Основное производство» в 1С?
    Поэтому тут либо менять производственный учет, либо создавать НГ по материальным затратам.

    Как выбрать аналитику учета прямых затрат на счете 20 по конкретной продукции, работе, услуге или в общем по номенклатурной группе в 1С?

    Справочник Номенклатурные группы в 1С
    тут прямо почитайте ошибки по созданию НГ

  14. Если отключить Корректировку (рис 04), чем это черевато? или не чем? Не нравиться мне как он делает корректировку.

  15. надо разобраться, что за корректировку он делает.
    Обычно там корректируется стоимость материалов, товаров, если было несколько поступлений за месяц.
    Отключать ее не нужно

  16. Добрый день! Расчет по полученным изделиям из давальческого сырья при закрытии месяца получается по средней цене по всем видам продукции. Хотя материал переданный заказчику разный, полученные изделия тоже по сумме услуг разные. Так должно быть?

  17. 1) Если вы выпускаете несколько одинаковых наименований с разной себестоимостью, то да будет по средней.
    2) Если неправильно настроены Номенклатурные группы и база Объем выпуска, то тоже себестоимость может формироваться неправильно.
    В вашем случае нужно разделять на разные НГ, чтобы состав был примерно одинаковый

    Еще можно попробовать сделать детализацию затрат до Продукции, но сначала попробуйте на копии насколько вам подойдет
    Как выбрать аналитику учета прямых затрат на счете 20 по конкретной продукции, работе, услуге или в общем по номенклатурной группе в 1С?
    Переход на учет незавершенного производства с детализацией до Продукции в 1С

Комментарии закрыты.