Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться как правильно в 1С отразить нашу историю:
1. Был осуществлён переход в новую базу 1С, переносили остатки.
2. Требуется сделать корректировки реализации до ввода остатков.
3. На момент формирования корректировки реализации у клиента произошла реорганизация и теперь это другое Юрлицо с другим ИНН+КПП.
Если создаём Корректировку реализации на новое ЮрЛицо, документ основания «Реализация до ввода остатков» на старое юр лицо. Соответственно в корректировке реализации и реализации до ввода остатков у нас разные ЮрЛица и разные договора. 1С в таком сочетании не даёт провести корр реализации ругается на договор, отличающийся от договора в реализации до ввода остатков.
Спасибо!
Приложение korrktirovka-reorgnazovannogo-konragenta.docx
Добрый день!
Посмотрите пример.
В вашем случае вы документ Реализация до ввода остатков сначала создаете, а потом сторнируете и действуете по примеру в скрине.
Если у вас не Раздельный учет НДС, то комментарии просто пропускаете в этой части.
Напишите, пожалуйста, о результате.