Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой документ надо выбрать для корректировки долга, чтобы закрыть остатки по Дт 62.01 и Кт 62.32. Попробовала создать документа корректировка долга. Скрины прилагаю, но по ОСВ видно, что суммы как то не так садятся.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка долга в у.е. не закрывает сальдо по счету 62 в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка долга После корректировки долга в следующем периоде снова возникают задолженности в разрезе документов + и - , в том числе по…
- Списание КЗ в виде полученного аванса в иностранной валюте Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.34). Списываем кредиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности в виде полученного и не…
- Не отражается корректировка долга в акте сверки в 1С Не отражается корректировка долга в акте сверки
- Корректировка долга при переносе аванса покупателя на другой договор Добрый день, прошу проверить корректность внесения данных в документ Корректировка долга и их дальнейшее отображение в учете по ОСВ.
Статьи по этой теме
- Как отразить списание кредиторской задолженности, чтобы оно попало в доходы на УСН? Как отразить списание кредиторской задолженности, чтобы оно попало в доходы на УСН? Списание кредиторской задолженности на УСН отразите по алгоритму,…
- Тест № 4. Неправильный договор при расчетах с контрагентом: обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
- Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
- Как отразить покупку на ОЗОНЕ, если документы выписаны от другого контрагента в 1С? Приобретаем товар в Озоне (ООО «Интернет-Решения»). Оплачиваем маркетплейсу, получаем товар от него. В УПД на товар в поле Продавец проставлены…
Здравствуйте!
Сложно судить о корректировке без первичных документов, на основании которых вы ее делаете,
могу предположить, что при оформлении Реализации (акт, накладная, УПД) были допущены погрешности, т.к. счет 62.32 должен был закрыться в момент отгрузки.
Проверьте, пожалуйста, ваши действия по оформлению данных операций по алгоритму:
Реализация товаров по договору в условных единицах: частичная предоплата в 1С
.