Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой документ надо выбрать для корректировки долга, чтобы закрыть остатки по Дт 62.01 и Кт 62.32. Попробовала создать документа корректировка долга. Скрины прилагаю, но по ОСВ видно, что суммы как то не так садятся.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка долга в у.е. не закрывает сальдо по счету 62 в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка долга После корректировки долга в следующем периоде снова возникают задолженности в разрезе документов + и - , в том числе по…
- Не отражается корректировка долга в акте сверки в 1С Не отражается корректировка долга в акте сверки
- Списание КЗ в виде полученного аванса в иностранной валюте Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.34). Списываем кредиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности в виде полученного и не…
- Корректировка долга Добрый день! Не корректно проведена операция Корректировка долга. Как исправить?
Статьи по этой теме
- Как отразить списание кредиторской задолженности, чтобы оно попало в доходы на УСН? Как отразить списание кредиторской задолженности, чтобы оно попало в доходы на УСН? Списание кредиторской задолженности на УСН отразите по алгоритму,…
- Как в ЗУП 3.1 списать долг сотрудника по истечении 3 лет Сотрудник был уволен более 3 лет назад. Из-за использованного авансом отпуска, на дату увольнения за работником образовался долг. По истечении…
- Простили долг по займу – варианты отражения в ЗУП 3.1 Организация простила долг по займу физическому лицу. С суммы прощенного долга необходимо исчислить НДФЛ. Варианты регистрации прощения долга Порядок действий…
- Процентный заем сотруднику. Проценты и сумму долга ежемесячно удерживаем из заработной платы. Нужна ли ККТ? Процентный заем сотруднику. Проценты и сумму долга ежемесячно удерживаем из заработной платы. Нужна ли ККТ? Если заем сотруднику был выдан…
Здравствуйте!
Сложно судить о корректировке без первичных документов, на основании которых вы ее делаете,
могу предположить, что при оформлении Реализации (акт, накладная, УПД) были допущены погрешности, т.к. счет 62.32 должен был закрыться в момент отгрузки.
Проверьте, пожалуйста, ваши действия по оформлению данных операций по алгоритму:
Реализация товаров по договору в условных единицах: частичная предоплата в 1С
.