Добрый день, в течении 6 месяцев (ежемесячно) контрагент выставлял акты на премию и проводил взаимозачеты (корректировка долга). В августе, он аннулировал ранее выставленные акты, по причине изменения номера договора и выставил новые акты от 24.08.21 с новыми взаимозачетами. По новым документам были проведены соответствующие операции, а что делать со старыми, особенно с корректировкой долга?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Поставщик аннулировал и заменил акты, которые прошли в Корректировке долга в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расторжение договора и зачет авансов в счет договора с другим заказчиком в 1С Добрый день. У компании (Исполнитель) был заключен договор (Договор 1), в рамках которого заказчик (Заказчик 1) перечислил несколько авансовых платежей…
- Отражение взаимозачета по выданному займу в КУДиР в 1С Здравствуйте! Компания 1 выдала займ компании 2 в размере 800 000 руб. Дт 58.03 К2 Кт 51 800 000 р.…
- Проведение соглашений о зачете в 1С Претензии от заказчика проводим через операции, введенные вручную, соглашение о взаимозачете через корректировку долга. При проведении операции корректировка долга привязываем…
- Взаимозачет по договору займа и договору оказания услуг Добрый день! Подскажите, как правильно провести в 1с Бухгалтерия взаимозачет между договорами займа и договорами оказания услуг. Ситуация такова: мы…
Статьи по этой теме
- Взаимозачет между организациями в 1С Ошибки при проведении взаимозачета в 1С 8 нередки. Неправильное оформление взаимозачета может повлечь существенные ошибки как в работе с контрагентом,…
- Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
- Зачет задолженности арендодателя в счет арендной платы в 1С Статья поможет отразить зачет встречных однородных требований с арендодателем. Рассмотрим на практике в 1С зачет задолженности арендодателя за ремонт, выполненный…
- Можно ли принять к вычету НДС, начисленный с авансов полученных, после корректировки долга? Организация на УСН с НДС. Договор, по которому получен аванс, расторгнут. Предоплата не возвращается покупателю, проведен взаимозачет. Надо ли в…
Добрый день!
Получается Акты за предшествующие месяцы, за 2 квартал, все выписаны от 24.08.2021.
Поменялся только N договора в документах?
Ваша организация на какой системе налогообложения?
Отсторнировать прошлые документы можно через Операции-Операции введенные вручную — вид операции Сторно документа., в т. ч. и Корректировку долга можно отсторнировать
Здравствуйте , все получилось,
Спасибо.