Добрый день, в течении 6 месяцев (ежемесячно) контрагент выставлял акты на премию и проводил взаимозачеты (корректировка долга). В августе, он аннулировал ранее выставленные акты, по причине изменения номера договора и выставил новые акты от 24.08.21 с новыми взаимозачетами. По новым документам были проведены соответствующие операции, а что делать со старыми, особенно с корректировкой долга?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Получается Акты за предшествующие месяцы, за 2 квартал, все выписаны от 24.08.2021.
Поменялся только N договора в документах?
Ваша организация на какой системе налогообложения?
Отсторнировать прошлые документы можно через Операции-Операции введенные вручную — вид операции Сторно документа., в т. ч. и Корректировку долга можно отсторнировать
Здравствуйте , все получилось,
Спасибо.