Корректировка долга

Вопрос задал Елена П.

Ответственный за ответ: Светлана Шевчук (★9.83/10)

Добрый день , в течении 6 месяцев(ежемесячно) контрагент выставлял акты на премию и проводил взаимозачеты (корректировка долга). В августе, он аннулировал ранее выставленные акты , по причине изменения номера договора и выставил новые акты от 24.08.21 с новыми взаимозачетами. По новым документам были проведены соответствующие операции , а что делать со старыми , особенно с корректировкой долга?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    Получается Акты за предшествующие месяцы, за 2 квартал, все выписаны от 24.08.2021.
    Поменялся только N договора в документах?
    Ваша организация на какой системе налогообложения?
    Отсторнировать прошлые документы можно через Операции-Операции введенные вручную — вид операции Сторно документа., в т. ч. и Корректировку долга можно отсторнировать

  2. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

  3. Здравствуйте , все получилось,

    Спасибо.

Комментарии закрыты