Добрый день!
Перешли с 01.01.2021 с ОСНО на УСН доходы минус расходы, сформировала Анализ состояния налогового учета по УСН за 1 квартал 2021 из которого видно, что выплата в январе зарплаты и взносов за декабрь учитывается в книге учета доходов и расходов. Подскажите, пожалуйста, что необходимо сделать, чтобы выплаты в январе декабрьской зп и взносов не попадали в книгу учета доходов и расходов.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Любовь.
Как вы делали переход с ОСНО на УСН. Для перехода на УСН необходимо воспользоваться помошником раздел Операции — Изменения режима налогообложения — Помощник по переходу на УСН: Помощник по переходу на УСН В пункте Ввод остатков по УСН будут сформированы документы:
— Расчеты по налогам и взносам;
— Расчеты с персоналом по оплате труда.
В проводках документов на вкладке Расходы при УСН в поле Отражение в НУ будет установлен статус — Не принимаются.
В этом случае выплаченная в январе зарплата за декабрь не будет отражаться в КУДиР.
Можно, используя учные корректировки в движении докумена Выдача наличных/ Списание с расчетного счета внести изменения во вкладках:
— Книга учета доходов и расходов обнулить сумму в поле Расходы;
— Расходы при УСН — в поле Отражение в НУ укажите — Не принимаются.
Добрый день!
Татьяна, спасибо, при переходе использовала помощник по переходу на УСН. Проверила ввод остатков в поле Отражение в НУ указано — Не принимается.
Проблема в том, что в документе отражение зарплаты в бухучете учитывается оплата за декабрь, мне не понятно, как это скорректировать. Во вложении отражение
Здравствуйте, Любовь.
Правильно понимаю, что вы зарплату рассчитываете в ЗУП, а потом выгружаете в БП? Как выгружаются данные сводно или по сотрудникам? В документе Отражение зарплаты в бухучете на вкладке:
— Книга учета доходов и расходов (Раздел I) в поле — Расходы — обнулите сумму;
— Расходы при УСН — в поле Отражение в НУ укажите — Не принимаются.
Смотрите скрин в предыдущем комментарии.
Добрый день!
Татьяна, да, все верно рассчитываем в ЗУП и переносим в БП по сотрудникам? Исправление внесла в документы оплаты по вашему совету. В отражении осталась переплата по взносам, которая перенеслась, с вводом остатков. Не совсем понимаю как ее убрать.
Здравствуйте, Любовь.
Вы пишите: «В отражении осталась переплата по взносам, которая перенеслась, с вводом остатков.» Приведите скрин.
Татьяна,
После синхронизации и проведения в документе Отражение зарплаты в бухучете зачлись суммы взносов по вводу остатков.
Здравствуйте, Любовь.
Как вы водили остатков вводили? Приведите скрин.
Посмотрите материал по теме: Ввод остатков по взаиморасчетам с работниками .
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.