Каршеринг в 1с

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Н.

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.94/10)

ООО (ОСНО) осуществляет деятельность каршеринга при использовании сервиса Яндекса. Денежные средства поступают нам на расчетный счет от Яндекса (Агент), в конце месяца Яндекс предоставляет Отчет Агента
Как данные операции отразить в 1С и выставить счет фактуру?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, подробнее : ООО осуществляет деятельность каршеринга?
    Понимаю так, что вы являясь Принципалом осуществляете краткосрочную аренду автомобилей через специальное мобильное приложение Яндекс (Агент).
    Краткосрочная аренда у вас для каких целей?
    Какой договор заключен с Яндекс?

    1. ООО является собственником транспортных средств. Между ООО и Яндексом заключен договор на использование мобильного приложения по предоставлению Пользователям (физическим лицам) для краткосрочной аренды ТС, путем подписания договора оферты через смс между ООО и физическим лицом. По договору Яндекс обязуется принимать безналичные денежные средства от Пользователей в рамках агентского поручения и перечислять в ООО.

  2. Спасибо за уточнение.

    В БУ счета учета расчетов с платежным агентом устанавливаются учетной политикой (п. 7 ПБУ 1/2008).
    Агентское вознаграждение поставщик учитывает как расходы по обычным видам деятельности (п. п. 4, 5, 8 ПБУ 10/99).

    В НУ вознаграждение агента учитывается в прочих расходах, связанных с производством и (или) реализацией (пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ).

    При поступлении отчета агента отразите агентское вознаграждение документом Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Услуги (акт, УПД) в разделе Покупки.

    Документ формирует проводки:
    Дт 20.01 Кт 60.01 — учет агентского вознаграждения;
    Дт 19.04 Кт 60.01 — учет НДС с агентского вознаграждения.
    Расчеты через платежного агента в 1С

    Дополнительно по теме:
    Отражение операций при расчетах через платежного агента в 1С

  3. Каким документом отразить выручку? кто будет контрагентом? Как и на кого выписать счет фактуру?

  4. Отражение расчетов с платежным агентом:
    1. Поступление денег от платежного агента оформите Документом Поступление на расчетный счет:
    Плательщик — платежный агент;
    Сумма — сумма, поступившая от агента согласно выписке банка;
    Договор — с агентом, Вид договора — С покупателем (устанавливается для корректного заполнения документа Корректировка долга);
    Счет расчетов и Счет авансов — 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
    Статья доходов — с видом Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг.
    2. Перенос полученных денег от агента на задолженность покупателя. Документ Корректировка долга:
    Вид операции— Перенос задолженности;
    Перенести — Авансы покупателя;
    Покупатель (кредитор) — платежный агент;
    Новый покупатель — покупатель услуг (физическое лицо).
    В графах Сумма и Сумма расчетов укажите вручную полную сумму, оплаченную покупателем через платежного агента.
    3. На основании документа Корректировка долга оформите Счет-фактура выданный.
    4. Реализацию услуг покупателю отразите в обычном порядке документом Реализация , в разделе Продажи.
    5.Выставите счет-фактуру покупателю по кнопке Выписать счет-фактуру документа Реализация (акт, накладная).
    Расчеты через платежного агента в 1С

Комментарии закрыты.