Как отражать операции по договору в у.е. с фиксированным курсом в 1С

Вопрос задал Наталья Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.98/10)

Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.151.38) .
Заключен договор продажи с контрагентом, договор в у.е., отсрочка, расчеты по курсу на дату выставления УПД, т.е. получается в момент выставления УПД расчеты фиксируются и известна сумма обязательства к оплате.
Как правильно отразить это в БП, если заводим договор в у.е., потом идет отгрузка в у.е., и в этот момент фиксируется сумма обязательства к оплате по курсу на дату упд. Но на конец месяца 1С начинает переоценивать задолженность, а отсрочка 60 дней, переоценка пройдет 2 раза, в нашем понимании для данного договора переоценки быть не должно, как правильно отразить данный расчеты по данному договору в 1С БП?

Все комментарии (8)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Может быть, вам попробовать отказаться от переоценки по счету в 1С, установив отказ в специальном регистре «Счет с особым порядком переоценки»?
    В данном регистре хранятся сведения о счетах бухгалтерского учета, на которых предусмотрено ведение валютного учета, но порядок переоценки которых по тем или иным причинам отличается от стандартного.
    Переоценку счетов с порядком переоценки «Не переоценивать автоматически» при необходимости нужно выполнять документами «Операция, введенная вручную».

    Вы это можете сделать по кн. Главное меню — Счет с особым порядком переоценки — Добавить — … (вставляете счет по которому не хотите переоценки)

    Если переоценка не нужна вообще — это выход из положения, но если в каких-то случаях нужна, в каких-то нет, то, установив этот счет в регистре, вам придется ручной операцией добавлять переоценку самостоятельно для других договоров в конце месяца.

    Подумайте, как вам лучше: специально не пересчитывать для каких-то договоров, а для других пересчитывать. Это в 1С не настроить, тут только дорабатывать программу программистом.

    PS: Если только посадить на отдельный субсчет по этому контрагенту операции реализации, т.е. создать субсчета к счетам 62.21 и 62.22 и этот субсчет указать в регистре Счет с особым порядком переоценки.

    Но тут есть риски: как новый субсчет впишется в общий алгоритм 1С, будет ли учитываться в отчетности (должен, т.к. относится к обшей группе, но нужно проверять) и опять же есть риск, что когда-нибудь новый субсчет с таким же номером, добавят разработчики при изменении плана счетов (маловероятно, но возможно).

    То есть вариантов несколько:
    — доработка кода программы в части переоценки программистом
    — после закрытия месяца в регламентных операциях удалять переоценку по контрагенту
    выставлять счет с особым порядком переоценки в регистр и при необходимости вручную делать переоценку ручной операцией (именно так рекомендует 1С)
    создать субсчета к 62.21 и 62.22 и указать их в регистре Счета с особым порядком переоценки и в реализации указывать их для данного контрагента (требует тестирования в копии базы).

  2. Уточните, пожалуйста, например договор на сумму 10 000 у.е.,
    1 у.е. = 1 USD

    Отгрузка 13.05.2024 г. на сумму 10 000 у.е. по курсу ЦБ 91,8239 или по согласованному курсу 95 рублей?

    Дополнительно
    Реализация товаров по договору в условных единицах: частичная предоплата в 1С

  3. Ирина, добрый день!
    Не поняла, где в главном меню есть счета с особы порядком переоценки?
    Мое главное меню выглядит так

    1. Приложение

      Счета, которые не должны переоцениваться в общем порядке, указаны в регистре Счета с особым порядком переоценки. Найти регистр можно в разделе Главное – План счетов – Еще – Счета с особым порядком переоценки (смотрите вложение).

  4. Екатерина, добрый день!
    Да, 1 у.е. = 1 usd
    Предоплаты нет.
    Согласно условиям договора курс расчетов фиксируется на дату отгрузки.
    Да, используется курс ЦБ РФ на дату отгрузки.
    Т.е. если мы отгружаем товар 13.05.2024 на 10 000 у.е., то берем курс ЦБ РФ на 13.05.2024 г. — 91,8239, и эту же сумму они нам заплатят через 2 с лишним месяца без каких-либо курсовых разниц.
    Можно ли как-то для этого конкретного договора не пересчитывать курсовые разницы на отчетные даты (на 31.05. и 30.06) или это надо каким-то особенным образом заводить в 1С?

  5. Как описано в комментарии выше, установить для отдельного договора — не пересчитывать курсовые разницы, не получится, алгоритм задаётся не для договора, а для счёта.

    Потому, тут только один из вариантов предложенных выше Ириной.

  6. Галина, спасибо, поняла, но данный способ нам не подходит, таких договоров у нас процентов 15-20, если я установлю полностью счет с ручной переоценкой, тогда все остальные договоры переоцениваться тоже не будут, что неправильно, и будут большие потери во внереализационных доходах и расходах.
    А возможно ли завести в план счетов субсчета к 62.31 счету и их поставить их как непереоцениваемые? или так делать 1С не рекомендует?

Комментарии закрыты.