ДОбрый день. ООО на ОСНО. ЕСть экспортные операции.
НДС 0% по экспорту. Случайно в 1с в отгрузке на экспорт появился НДС 20%( хотя должен быть 0%) и он попал в Декларацию по НДС. Все документы по этой отгрузке от покупателя получены вовремя, в документах отгрузки все правильно ошибка только в 1с КАк теперь правильно исправить эту ошибку в Декларации по НДС?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, в декларацию за 3 квартал попала реализация с НДС 20%.
Подтверждение по ставке 0% будет подавать в 4 квартале?
Или уже подавали в 3 квартале и одновременно отразили ставку 20%?