Добрый день! В сентября была проведена реализация и документы отправлены по ЭДО клиенту. При закрытии месяца произошла техническая ошибка, сумма в реализации увеличилась на 80 руб. В ноябре обнаружена данная ошибка.
Вопрос. Как исправить данную ошибку, если у клиента первичные документы верные, корректировочные документы клиент не примет? Можно ли исправить данную ошибку в текущем периоде (каким документом?) или вносить изменения в прошлом периоде с пересдачей декларации по НДС?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Игорь!
Правильно понимаю, что в декларации по НДС за третий квартал отражена реализация на 80 руб. больше?
Оформите документ Корректировка реализации — Вид операции — Исправление в первичных документах. Автоматически на вкладке в поле Запись доп. листа устанавливается Да.
Материал по теме: Порядок исправления ошибок по НДС
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах .