Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как корректнее исправить в 1С БП. НДС излишне предъявленный к вычету (без подачи уточненной декларации). Был ошибчно предъявлен НДС к вычету в закрытом периоде, как корректно в 1С сделать обратную проводку текущим периодом (Д 19 К68). Заранее спасибо!
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Все исправления по НДС вносятся только через уточненную декларацию по НДС.
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Текущим периодом оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выберите документ Формирование записей книги покупок. В документе удалите все строки, кроме «ошибочной».
На закладке НДС покупки в поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата периода.
Далее сформируйте новый документ Формирование записей книги покупок — Заполнить.
После того, как документ заполнится, оставьте строку только с нужной счет-фактурой.
Поправьте сумму НДС.
В поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата периода.
Сформируйте уточненную декларацию по НДС.
Изменения должны отразится в Приложение 1 Раздела 8( Доп.лист Книги покупок).
Последствие корректировочной декларации по НДС нужно отразить на ЕНС
Операции по ЕНС в 1С
Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
.
Спасибо!