Добрый день! ИП на УСН заплатил фиксированные налоги за 2022г. в феврале 2023г. Надо ли отправить в налоговую Заявление о распоряжении путем зачета суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета налогоплательщика?
Обсуждение (7)
Комментарии закрыты
Здравствуйте!
Смотря, какие взносы. По сроку 01.09.23 или по сроку 01.07.23 (1% с дохода свыше 300 тыс.). И что хотите — зачесть досрочно или нет.
Это вариант, если досрочно
Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы досрочно с 2023 года в 1С
Это если штатно без досрочного зачета
Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы с 2023 года в 1С
Обсудили здесь
Как ИП и организации уменьшать УСН на страховые взносы с 2023 в 1С Бухгалтерия
.
ИП УСН доходы уплатил 25,02,23 фиксированный платеж по сроку 09.01.23.
Может ли ИП уменьшить Налог на УСН за 2023г. и как об этом сообщить налоговой. В расчете за 1 кв. 23г. налога на УСН эти 2 суммы уже уплаченные в этом году не уменьшили сам налог. Если ИП не уменьшил сам налог на УСН в 22г., то он может уменьшить его в этом году, а как?
Уменьшить может по сроку платежа т.е. в 1 кв 2023. В 1С алгоритм такой
Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы с 2023 года в 1С
Но с взносами за 2022 были некоторые сложности и нужно вручную кое-что внести, чтобы отработало корректно в авто режиме. Про это здесь
Как ИП и организации уменьшать УСН на страховые взносы с 2023 в 1С Бухгалтерия
Блок в плеере ИП: уменьшение ПСН и УСН на СВ (уплата за 2022 в 2023) в 1С.
Я поняла, что заявление на эти суммы отправлять не надо. Так?
Абсолютно верно все поняли — Заявление на эти суммы отправлять не надо, потому что срок по платежу 09.01.2023. Он уже наступил, переплаты нет, зачитывать нечего в ручном режиме.
Если бы в 1 кв 2023 оплатили взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. за 2022, то по нему срок уплаты 03.07.2023.
И если есть желание эти взносы учесть в целях УСН в 1 кв т.е. досрочно, тогда надо Заявление о зачете переплаты до 31.03.2023 подать.