Прибыл товар из дальнего зарубежья. Получена ТД (там.декл.), НДС и там.сборы ранее оплачены.
Подскажите пжл. какие налоговые декларации должны быть заполнены и предоставлены в налоговую инспекцию?
В каком разделе декл.НДС должен быть отражен ввозной НДС по поставке товара, если реализации еще нет?
Надо ли вообще отражать данный факт в декл.НДС или достаточно сдать нулевую декл.НДС, т.к. реализации в данном квартале нет?
Об уплаченных ввозных пошлинах как и куда сообщать?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если у вас импорт из дальнего зарубежья, то будет так
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Предоплата в валюте 50%
Сообщать отдельно не требуется в ИФНС дополнительную информацию.
А вычет таможенный можно переносить
Перенос вычета НДС при импорте из дальнего зарубежья
Перенос вычета по НДС на 3 года
Поэтому, если есть такая необходимость, то может его не показывать в текущем квартале.
Тогда будет нулевая декларация по НДС.
Спасибо, первая поставка, переживала, что что-то «не доделала» и где-то «не отчиталась».
Об уплаченных ввозных пошлинах как и куда сообщать?
Отчитывать отдельно не требуется.
На вычет имеете право, если общие требования по вычету соблюдены.
Может его перенести, тогда будет нулевка по НДС.
Но первое оформление в 1С, пожалуйста, очень внимательно по статье сделайте.
Особенно обратите внимание, что в документе ГТД по импорту надо валюту поменять на рубли.
Спасибо
Рада, если смогла помочь!