Импорт товаров из дальнего зарубежья, что сдавать в ИФНС и как отражать в 1С

Вопрос задал Наталья Ч. (Москва)

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.68/10)

Прибыл товар из дальнего зарубежья. Получена ТД (там.декл.), НДС и там.сборы ранее оплачены.
Подскажите пжл. какие налоговые декларации должны быть заполнены и предоставлены в налоговую инспекцию?
В каком разделе декл.НДС должен быть отражен ввозной НДС по поставке товара, если реализации еще нет?
Надо ли вообще отражать данный факт в декл.НДС или достаточно сдать нулевую декл.НДС, т.к. реализации в данном квартале нет?
Об уплаченных ввозных пошлинах как и куда сообщать?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. А вычет таможенный можно переносить
    Перенос вычета НДС при импорте из дальнего зарубежья
    Перенос вычета по НДС на 3 года
    Поэтому, если есть такая необходимость, то может его не показывать в текущем квартале.
    Тогда будет нулевая декларация по НДС.

  2. Спасибо, первая поставка, переживала, что что-то «не доделала» и где-то «не отчиталась».

    Об уплаченных ввозных пошлинах как и куда сообщать?

    1. Отчитывать отдельно не требуется.
      На вычет имеете право, если общие требования по вычету соблюдены.
      Может его перенести, тогда будет нулевка по НДС.
      Но первое оформление в 1С, пожалуйста, очень внимательно по статье сделайте.
      Особенно обратите внимание, что в документе ГТД по импорту надо валюту поменять на рубли.

    1. Рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты