Здравствуйте! ОСНО Малое предприятие, упрощенная отчетность 1С Предприятие 8.3. редакция 3.0.170.19
Помогите разобраться, получили денежные средства на р/с от факторинговый компании с назначением платежа «Предоставление займа по договору………Без НДС». Погасили через 5 дней. Проводки:
51-66.3 Получение займа от контрагента
66.3-51 Возврат займа контрагенту.
Факторинговая компания выставила УПД за услуги, наименование услуг «Факторинговые услуги по договору № б/н от 28.02.2023 за январь 2025 года», проводки:
76.13-51 Списание комиссии по договору коммерческого финансирования по дог……в т.ч. НДС
91.2-76.13 Факторинговые услуги
19.04-76.13 ФУ (выделен НДС)
Верно ли отражаю операции?-все смешано заем-факторинг, что смущает:
1. Основная сумма зачислена на р/с с назначением платежа «Предоставление займа»
2. Списана комиссия назнач. платежа «Списание комиссии по договору коммерческого финансирования №……», а в УПД указано наименование услуг » Факторинговые услуги по договору № б/н от 28.02.2023 за январь 2025 года»
Пробовала сделать проводки на основную сумму 51-76.13 как получение факторинга вместо 66.3, но не понимаю, как закрыть счет 76.13, если списание (возврат) с нашего р/с.
Скрин приложила.
Данная операция больше похожа на овердрафт.
Добрый день!
Да, проводки верные.
Так как займ сроком до 12мес, используем счет 66.03.
Учет полученного займа и процентов в 1С
Комиссию факторинга отразите документом Поступление услуг( Акт, УПД).
Факторинг в 1С 8.3 Бухгалтерия — как отразить
Уточните, вы возвращаете сумму займа в меньшей сумме, чем получили, это верно?
Полагаю, что сумма возврата так же должна быть 200тр.
Счет 76.13 должен закрыться.
— Д 76.13 К 51- оплатили комиссию
— Д 26(44.01) К 76.13 — отразили УПД.
Доброе утро! Сумму вернули 200 т.р., просто часть на следующий день, не стала срин делать.
Спасибо вам большое! Как всегда на высоте)))