Добрый день. ООО на ОСНО. У нас прошла проверка по возмещению НДС. По результатам проверки, мы должны доначислить НДС по определённым контрагентам и внести исправления в Бухучет. Подскажите, как правильно это сделать? Записью в книгу продаж, мы это сделать не можем, так как проверка прошла и пересдать Декларацию по НДС уже нельзя. Заранее спасибо за ответ. С уважением, Власова Наталья.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Наталья!
ФНС уточненки по НДС не требует и ограничивается только требованием доначислить НДС?
Если, да то в учете можно отразить следующим образом.
Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Операция.
Д 91.02 К 68.02 и соответствующая аналитика.
Дополнительно, обсуждение вопроса
Отражение доначисленного налога, пени и штрафа по акту выездной проверки по НДС
.
Спасибо.