Доначисление НДС по камеральной проверке в 1С

Вопрос задал Наталья В. (Москва)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день. ООО на ОСНО. У нас прошла проверка по возмещению НДС. По результатам проверки, мы должны доначислить НДС по определённым контрагентам и внести исправления в Бухучет. Подскажите, как правильно это сделать? Записью в книгу продаж, мы это сделать не можем, так как проверка прошла и пересдать Декларацию по НДС уже нельзя. Заранее спасибо за ответ. С уважением, Власова Наталья.

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте, Наталья!

    ФНС уточненки по НДС не требует и ограничивается только требованием доначислить НДС?

    Если, да то в учете можно отразить следующим образом.

    Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Операция.
    Д 91.02 К 68.02 и соответствующая аналитика.

    Дополнительно, обсуждение вопроса
    Отражение доначисленного налога, пени и штрафа по акту выездной проверки по НДС
    .

Комментарии закрыты.