Добрый день. ООО на ОСНО. У нас прошла проверка по возмещению НДС. По результатам проверки, мы должны доначислить НДС по определённым контрагентам и внести исправления в Бухучет. Подскажите, как правильно это сделать? Записью в книгу продаж, мы это сделать не можем, так как проверка прошла и пересдать Декларацию по НДС уже нельзя. Заранее спасибо за ответ. С уважением, Власова Наталья.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Доначисление НДС по камеральной проверке в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Доначисление/уменьшение амортизации ОС через счет 91 в 1С Добрый день! Прошла аудиторская проверка. Аудиторы написали, что исправления я должна внести в текущем периоде через 91 счет (имеем право…
- Изменение даты счет-фактуры на реализацию в закрытом периоде в 1С Добрый день! В сентябре 2024 отражена реализация услуг контрагенту. Получилось так, что документ реализации (акт) проведен 30.09.2024, сч/ф №41 от…
- Выездная проверка, как передать документы в электронном виде Добрый день.У нас выездная проверка за 2 кв 2017 на территории ФНС. Поверяют НДС.Инспектор сказал Генеральному директору,что можно все документы…
- Пени и штрафы на основании решения СФР в 1С Добрый день! У нас прошла проверка СФР, и на основании решения нужно начислить пени и штрафы, а также недоимку по…
Статьи по этой теме
- Проверка зависшего НДС в 1С Зависший НДС — ситуация, знакомая каждому бухгалтеру. А вот быстро разобраться, почему она произошла, получится не всегда. Из статьи вы…
- Алгоритм Закрытия месяца для НДС в 1С Алгоритм Закрытие месяца по НДС в 1С Что проконтролировать полнота и корректность ввода первички с НДС расчеты с контрагентами проведение…
- Внешний отчет Расшифровка строки 170 раздел 3 декларации по НДС по данным с реализацией в указанном периоде (Бухэксперт) в 1С С помощью внешнего отчета можно получить расшифровку вычета НДС с авансов полученных из стр. 170 раздела 3 декларации по НДС…
- Камеральная проверка декларации по НДС ФНС летом 2016г. запустила новый программный комплекс Система управления рисками «СУР АСК НДС-2» (Приказ ФНС от 14.08.2015 N СА-7-15/358@, от…
Здравствуйте, Наталья!
ФНС уточненки по НДС не требует и ограничивается только требованием доначислить НДС?
Если, да то в учете можно отразить следующим образом.
Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Операция.
Д 91.02 К 68.02 и соответствующая аналитика.
Дополнительно, обсуждение вопроса
Отражение доначисленного налога, пени и штрафа по акту выездной проверки по НДС
.
Спасибо.