Добрый день! Никак не получается закрыть правильно задолженность. Договор в евро. Товар оприходован в евро. часть оплачено в евро. остаток в долларах. Была оплата в евро и вернулась через транзитный счет. Оплатили эту сумму в долларах. Не закрываются правильно 60 счет. Не схлопываются договоры и оплата . Через корректировку долга не дает. И расходы по оплате соответственно не попадают в книгу. Очень буду благодарен за помощь
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Так как валюта разная, корректировку долга нужно выполнить через документ Операции, введенные вручную. Заполнить счета и всю аналитику.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по вопросу. В нем разбирают вопросы по ОСН, но алгоритм корректировки такой же
Проводки в 1С, когда Контракт с иностранным поставщиком в EURO, товар приходит в EURO, оплату производим в USD/
Если не получится самостоятельно справится с корректировкой, присылайте скрины Списания с р/счета и Поступления(соберите все в один word файл), смоделирую пример.
Возможно, чтобы оплата отразилась в КУДиР придется создать документ Записи книги доходов и расходов УСН.