Возвратная тара в акте сверки в 1С

Вопрос задал Татьяна Л.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Оплатили возвратную тару и получили упд на нее. Но в акт сверки не попадает забалансовый счет 012.01 и получается,что тара не получена . Приход материала прошел, а тары нет. Раньше при поступлении тары, внизу страницы была кнопка «Счет расчетов по таре » и было понятно. И попадало в акт сверки ,что тара получена. Подскажите пожалуйста как оформить поступление тары, так чтоб в акте сверки было видно,что мы тару получили ?

1С: Бухгалтерия ПРОФ 3.0 (3.0.122.97) ОСНО

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Посмотрите, пожалуйста, материал

    Учет возвратной тары у покупателя в 1С

    Учет возвратной тары у продавца в 1С

    Информации о таре в Акте сверке нет в части имущества за балансом. Потому что Акт сверки по балансовым счетам заполняется.
    Если был залог за нее уплачен, то эта информация есть. Потому что залог отражен по Д 76 счета.
    Контроль тары за балансом можно выполнить через ОСВ по счету 012, добавить туда контрагента, как в статье выше разбираем.

  2. Добрый день!
    Вы можете только дозаполнить Акт сверки вручную. Внести данные о таре в табличную часть и сохраните документ.

    Выбор счетов 012.01 на закладке Счета учета расчетов не даст желаемого результата.Так как Акт сверки — это сверка расчетов между контрагентами.

    Так же вы можете написать свое пожелание в тех. поддержку 1С v8@1c.ru
    Разработчики собирают такие обращения, и если их наберется достаточное количество, то возможно в программе сделают доработки.

    Акт сверки в 1С 8.3 — где найти, как сделать
    .

  3. Добрый день!

    Спасибо. Поняла,что это возможно только в ручную.

    Подскажите пожалуйста, а зачем нужен сч. 009.01, который создаем в ручную, если на забалансовом счете 012.01 так же есть суммовое отражение тары?

  4. Подскажите пожалуйста, а зачем нужен сч. 009.01 который создаем в ручную, если на забалансовом счете 012.01 так же есть суммовое отражение тары?

  5. На счете 009.01 учитывается именно выданный обеспечительный платеж за балансом.
    На на счете 012.01 — учет самой тары на забалансе.

  6. Получается в базе будет по Дебету 76.05 висеть сумма, на забалансовом сч.012.01 эта же сумма и на забалансовом 009.01 таже сумма ?

    1. Да, так. Все абсолютно верно поняли. Это разные счета для разных целей, которые содержат различную информацию. Суммы могут и не совпадать. Например, залог не весь перечислили или больше перечислили ошибочно. Оценка тары не в сумме залога, а какая-то другая по договору и т.д.
      По Д 76.05 — залог в деньгах, который перечислили с р/с.
      По Д 012.1 — стоимость тары, ее количество в той оценке, которая определена в вашем случае. Это не залог.
      По Д 009 — сумма залога по договору.
      Если примите решение учитывать по Д 009 залоговый платеж. Если по вашему профессиональному суждению это требуется. Или есть какие-то особенности учета, что вам эта информация нужна.
      Счет 009 — вручную не создают. Он уже есть в 1С, надо выбрать предопределенный счет.

      Подробнее здесь — статья + видео
      Учет возвратной тары у покупателя в 1С
      .

  7. Спасибо. Помогли разобраться.

    1

Комментарии закрыты.