Внести запись в регистр НДС по реализации 0% при возврате товара до подтверждения 0% ставки НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Р. (Красногорск, Московская область)

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★9.98/10)

Добрый день! Был возврат из РБ всего товара. В книгу продаж попадает эта сумма и в гр. 13б, и в гр. 16. Я должна эту реализацию отразить для подтверждения 0% ставки?
И как должно лечь в декларацию? Ведь в книгу продаж должна попасть сумма за вычетом возврата, а значит, не попадать вовсе.

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)
  1. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    По полному возврату переход права собственности к покупателю не перешел, поэтому поставка не состоялась. Если сумму по возврату некачественного товара нужно уменьшить, то стоимость реализации будет 0, налоговой базы нет.
    Так как право собственности на товары к иностранному покупателю не переходило, то собирать документы подтверждающие нулевую ставку НДС и заполнять раздел 4 декларацию по НДС по данной экспортной операции не надо.
    Возврат товаров, реализованных в Беларусь до подтверждения НДС 0% в 1С
    Возврат товара из Беларуси

    Отражаете в программе, как обсуждали ранее в вопросе
    Как в Декларации НДС отразить возвраты некачественного товара до подтверждения ставки 0% в 1С

  2. Подскажите, тогда как настроить в 1С, так , чтобы при заполнение «Отчетность НДС»_ подтверждение нулевой ставки _ эта реализация не выскакивала для заполнения. И еще вопрос, при возврате некачественного из РБ, были выписана корректировочные СФ. Если частичный возвра
    т, будет эта СФ попадать в книгу покупок?

  3. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Ваш комментарий в работе. Анализирую ситуацию.Это потребует немного больше времени.
    Скоро поступит ответ.

  4. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    По полному возврату оформите документ Возврат товара, и дополнительно в проводки документа ручными исправлениями внесите запись в регистр «НДС по реализации 0%» с суммой со знаком минус. В документ Подтверждение нулевой ставки реализация перестанет подтягиваться.

    Если частичный возврат оформлен до подтверждения НДС 0%, то в книгу продаж должна попасть сумма за минусом возврата, а КСФ не отражаете в книге покупок.

  5. Добрый день! Спасибо!

  6. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Рада была помочь 🌼 Обращайтесь, пожалуйста

Комментарии закрыты.