Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, мы МП сдаем бухгалтерский баланс по упрощенной форме, при формировании бухгалтерского баланса по обычной форме актив и пассив баланса сформированный по обычной форме отличается от актива и пассива баланса, сформированного по упрощенной форме. Расхождение происходит из-за того, что в балансе сформированном по упрощенной форме отражено конечное дебетовое и кредитовое сальдо по счету 69, сформированному развернуто, по субсчетам, без видов платежей в бюджет. А при формировании баланса по обычной форме конечное дебетовое и кредитовое сальдо по счету 69, сформированном развернуто, по субсчетам, с учетом видом платежей в бюджет. Что можно сделать, чтобы актив и пассив в балансах сформированных по упрощенной и общей форме совпадал?
Закрытие месяца в 1С без ошибок
Практика для тех, кто отвечает за результат (повтор)
Лектор: Мария Демашева, 30 сентября 2026 в 11-00
Здравствуйте, Любовь. Заполнение форм заложено алгоритмом. Только вручную исправлять. Но для чего вам обычная форма, если отчитываетесь по упрощенной.