Как провести в 1С: полученный счет-фактуру от поставщика за предварительную оплату сторонней организацией (заказчиком) за нас по распределительному письму?
Сам факт оплаты отражен в 1С через корректировку долга (Д-т 60.02 — К-т 62.02)
При заведении полученной от поставщика счет—фактуры — программа не видит документа-основания.
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, у вас подобный случай?
НДС при оплате аванса нашим заказчиком за нас поставщику в 1С