Аренда с дисконтированием с ПБУ 18 в 1С ПРОФ

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Б. (Новосибирск, Новосибирская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день! В марте заключили договор аренды, я приняла его к учету сразу по приведенной стоимости. Сумму процентов начисляла ежемесячно, одновременно увеличивала АО и списывала проценты операцией. Скрины документов прилагаю. Сейчас начала разбираться с увеличением суммы договоров на НДС и понимаю, что у меня не корректно отражены АО. Помогите как правильно составить проводки по начислению процентного расхода на счет 76.07.5 и увеличить счет 01К. Один договор заключен в этом году и есть несколько из прошлых периодов.

Релиз программы Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.190.25)

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)
  1. Добрый день!

    Общий алгоритм при учете дисконтирования в ПРОФ такой

    Учет по ФСБУ 25/2018 Аренда с дисконтированием в 1С 8.3 ПРОФ

    По вашему скрину вижу, что проводка Д 91.02 К 76.07.1 и Д 01.К К 76.07.1 — ошибочные. Про эти проводки вы говорите?

    Вот для сравнения материал

    Аренда по ФСБУ 25/2018 у арендатора (КОРП) в 1С

    Давайте начнем с копии базы, сделайте ее

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Сначала все изменения выполним в копии базы, если результат устроит, повторим в основной.

    Как понимаю, сейчас нужно перенести сумму с 76.07.1 на 76.07.5 и получается, что признание расходов в НУ было некорректное. Так ведь?

  2. Нет немного не так. У меня было все корректно и разницы отражались верно, только на счете 76.07.1 отражалось обязательство на конец месяца, а должно быть за весь период договора. Мне нужно добавить остаток процентного расхода на счет 76.07.05. Он в моем учете вообще не принимал участие- начисление процентов в бухучете сразу Д 91.02 К 76.07.1 и Д 01.К К 76.07.1 корректировка обязательства в ну.
    Я добавила проценты такими проводками, на скрине. Теперь на счете 77 формируется разница по Кредиторской задолженности. Так и должно быть?

  3. Не пойму вот эту вашу фразу -У меня было все корректно и разницы отражались верно, только на счете 76.07.1 отражалось обязательство на конец месяца, а должно быть за весь период договора.
    Имеете ввиду, что если сформировать ОСВ по счету 76.07.1 — там не общая сумма по договору, а только за месяц?

    Начисление процентов оформляется проводкой: Д 91.02 К 76.07.5. Эту проводку я вижу в вашей операции № 72 от 31.10.25.
    __________________________________________

    Во вложении пример Поступления в аренду с применением ПБУ 18, какие проводки должны сформироваться при стандартному учете: Поступление в аренду — Оплата арендного платежа- Поступление услуг аренды.

  4. Добрый день! Попробую объяснить — если сформировать ОСВ по счету 76.07.1 — там не общая сумма по договору, а сумма на конец конкретного периода, т.е.без учета процентов будущих месяцев(они не начислены сразу).
    У меня в проводке по поступлению услуг 01К-08.04 стоит сумма ППА, а должна быть сумма Договора. Нет проводки по начислению процента 76.07.5-.76.07.1.
    Меня волнует как мне добавить недостающую сумму (это проценты) на счет 01.К минуя счет 08.04, чтобы не было лишних оборотов. Я пытаюсь сделать это через счет 01.К — 76.07.1.
    И одновременно добавить начисленные проценты до конца договора.
    На копии базы сделала вроде получилось. Только начисленные ОНА и ОНО у меня не Процентные расходы называются , а Кредиторская задолженность. Все остальное правильно на 09 счете АО на 77 ОС.

  5. Кажется поняла.
    То есть при Поступлении в аренду в проводках :
    — Д 08.04.2 К 76.07.1 — сумма в НУ указана сумма без начисленных процентов? Но все равно не пойму про сумму на конец конкретного периода.

    — Д 01.К К 08.04.2 — в сумма в НУ не учтены проценты. Тут ясно.
    — Д 76.07.5 К 76.07.1 — отсутствует сумма в БУ. Тут ясно

    НДС у вас не должно быть?

    Согласна с вами, что добавить сумму процентов по счетам 01.К и 76.07.1 можно Операцией:
    — Д 01.К К 76.07.1 — сумма в НУ
    — Д 76.07.5 К 76.07.1 — сумма в БУ.

    По идее тут не сложно.

    Сделайте текущим периодом. Потом закройте пару периодов и сформируйте ОСВ по счету 76.07.ХХ и 01.К, проверьте сальдо.
    Либо можно проверить через отчет Анализ субконто — Контрагенты.

  6. Добры день! Все сделала провела, все считает правильно! Одно но, почему моя программа разницу по сумме на сч. 76.07.5 — проценты, при начислении ОНО на сч. 77 определяет как кредиторскую задолженнось. В вашем примере — это ставиться как Процентный расход.

  7. Не могу сказать, может быть, потому что изначально 1С не предусмотрена для дисконтирования, соответственно в коде программы прописано что-то иначе.

Комментарии закрыты.