Здравствуйте. При заполнение корректировки долга Дт задолженность 1 документ Реализация на 200000,00 а Кт задолженность 6 документов Поступление на общую сумму 1648335,00 Какой документ Поступления выбрать, что бы скорректировать долг? Как посмотреть какие Поступления закрыты а какие нет
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Акт взаимозачета
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Программа сфоровамила счет-фактуру на аванс от покупателя после создания документа Реализации в 1С Просим дать консультацию по следующему вопросу В феврале 20.02.2024 Покупатель оплатил аванс Настройка в поступлении на расчетный счет -Погашение задолженности…
- При корректировке долга в валюте формируется курсовая разница в 1С Добрый день. Ведется учет в валюте. В 2023 году была 100 % предоплата в валюте. Потом оформлено поступление от поставщика.…
- Оказание услуг по агентскому договору в учете агента в 1С Добрый день. Подскажите как корректно и какие именно нужно провести документы для следующей ситуации. Компания А переводит нам денежные средства,…
- Корректировка долга по документам расчетов при реорганизации контрагента в 1С Добрый день! Просьба ответить на следующий вопрос. Контрагент организации реорганизован в форме преобразования из ООО в АО. ИНН сменился. На…
Статьи по этой теме
- Как отразить перевыставление услуг маркетплейсом «Озон» в 1С? Организация продает товары через маркетплейс «Озон» в розницу. «Озон» предоставил отчет о перевыставлении услуг доставки и ПВЗ от третьих лиц.…
- Настройка сроков оплаты для поставщиков и покупателей в 1С В повседневной деятельности организации очень важно не пропустить сроки оплаты поставок своим поставщикам и проконтролировать своевременность поступления оплаты от покупателей…
- Факторинг в 1С 8.3 Бухгалтерия — как отразить Факторинг — очень удобный вариант для продавца, которому нужно срочно погасить дебиторскую задолженность. Такие сделки широко распространены, т. к. позволяют…
- Дебиторская и кредиторская задолженность в 1С 8.3 Бухгалтерия — как посмотреть, расшифровать Контроль дебиторской и кредиторской задолженности — одно из важных направлений управленческого учета. Предоставляем Шпаргалку по контролю дебиторки и кредиторки в…
Здравствуйте, Оксана.
Общие рекомендации по корректировки долга следующие. Если есть документ поступления на сумму равную корректировки, то выбирайте его. Если нет, то подбирайте сначала более ранние поступления.
Что бы проверить какие поступления закрыты сформируйте ОСВ по счету 60 с группировкой:
— Контрагент;
— Документы расчета с контрагентами.
Если с контрагентом несколько договоров, то добавьте еще поле Договоры.
Подскажите, пожалуйста с/ф надо создавать или нет
При корректировки долга СФ не создается.
спасибо