Излишне удержанный НДФЛ

Здравствуйте. За 2021 год в исходной отчетности 6 НДФЛ по сотруднику в строке 180 был указан излишне удержанный НДФЛ. Далее отчет был принят частично, т.к. по у нескольких сотрудников были ошибки в расчетах в итоге была сформирована и отправлена корректировка, отчет был сдан, но в корректировке в строке 180 осталась сумма излишне удержанного НДФЛ, а в приложении 1 его не включили, т.к. вопросов по нему не было. Пришло поручение об истребовании документов от налоговой см. вложение, из нее я сделал вывод, что в корректировку в приложение 1 нужно было включить этого сотрудника. Сумма излишне удержанная по итогу не выплачивалась. Если сдавать корректировку, правильно я понимаю, что достаточно в приложение 1 добавить карточку только этого сотрудника?

Проведение больничного листка в январе сторнирование оклада за декабрь в январе

Добрый день! В январе сотрудница принесла больничнысуй за декабрь, дни в декабре проведены как явки, т.е. в январе происходит сторнирование оклада. По страховым взносам начислений за январь хватает чтобы перекрыть сторно и учесть в январе. Как быть с НДФЛ? Сумма переплаты попадает в отчет 6НДФЛ с строку 180 как излишне удержанный налог. Если больничный не проводить до формирования отчета, то удержанный налог равен исчисленному. Не знаю как правильно поступить сформировать отчет с учетом больничного в январе или сначала сдать отчет потом провести больничный, но в этом случае программа затрагивает декабрь?

Излишне удержан НДФЛ

по расчету с умершим сотрудником получилось что излишне удержан НДФЛ.Сделала документ «возврат НДФЛ»,хотела выплатить эту сумму наличными родственникам.Но сейчас прочитала что нужно перечислять только безналичными.Безналичными нет возможности перечислить.Если не перечислять эту сумму, то как ее списать по истечении 3-х лет (срок в течении которого работник может подать заявление на возврат переплаты). Мне сейчас нужно удалить документ «возврат НДФЛ», а для 6-НДФЛ в следующем налоговом периоде это как будет выглядеть, в отчете за 9 мес. она отражена в строке 180

170 180 стр 6 ндфл

Добрый день. В отчетности эти строки вызывают больше всего вопросов, из-за того что часты случаи перерасчета отпусков в связи с бл, сейчас рекомендуется очистить данные если в след квартале будет зачет, но в связи с тем что компания использует налоговый мониторинг (передаем данные регистров) просто отчистить поле не подходит, особенно актуально в связи с предстоящей годовой отчетностью. Возможно есть рекомендации или способы как учитывать налог зачтенный в след квартале в текущей отчетности?