Прочие доходы, сторно

Добрый день. ЗУП 3.1.14 За 2020 год каждого месяца был начислен ошибочно Прочий доход. Как теперь можно это сторнировать, что бы: 1. Корректно сдать справку 2 НДФЛ, Сдать корректирующую 6 НДФЛ 2. Что бы в р/л отразить это сторно в декабре. 3. Что бы оформить возврат Денежных средств в кассу и отразить взаиморасчеты в р/л.

НДФЛ с больничного в начале месяца в 1С

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Сотрудник болел в начале месяца. Рассчитан б/лист 1895,61 и выплачен за минусом НДФЛ , но ндфл в базе ему не начисляется, НДФЛ программа начисляет в конце месяца в сумме б/лист с заработной платой. У сотрудника имеется вычет на ребенка. Как поправить в 1С, что бы программа показывала ндфл с б/л и он попадал в 6-ндфл.

После создания Обособленного подразделения сбилось распределение по оплате НДФЛ

Добрый день! С 01.10.2021 мы создали в ЗУП обособленное подразделение (в Справочнике подразделений с галочкой что является обособл.). Т.к.было неизвестно кого туда переводить мы в течение месяца оплачивали отпуска и б/л без оплаты НДФЛ (обычно платим одновременно с выплатой). На днях все определилось, мы перевели часть сотрудников в Обособл. и я по ним пересчитала документы (проверила что налог сел в нужную налоговую). Сейчас сделала по всем ведомостям октября документы Перечисление НДФЛ в бюджет. Для проверки сформировала разные анализы по ндфл, в октябре все поплыло, перечисленный ндфл с копейками вообще. Прилагаю документы и один скрин из 6-НДФЛ (сформировала за год) где ндфл типа не весь перечислен. По 30.09.2021 все было в целом норм (только 116руб по одному сотруднику в минусе висело). Помогите пож-та с этим разобраться

6-НДФЛ

Добрый день! Программа ERP Сотруднику перечисляем отпускные ( отпуск с 7.09 по 22.09), но по некоторым причинам создают приказ на отзыв и через документ исправление отпуска скоректировали сумму отпускных. Сумму НДФЛ перечислили в бюджет. Позже с 21.09-06.10 создают другой документ отпуска. Но по нему мы уже ничего не перечисляем. В отчете «подробный анализ по сотруднику» пошло все наперекосяк. В отчете 6-НДФЛ выходит как излишне удержанная сумма НДФЛ. Файл прикреплен

Как правильно произвести изменения в настройках ЗУП при реорганизации ИФНС?

Добрый день! У нашей организации есть обособленное подразделение. С 25.10.2021 года произошла реорганизация налоговой и изменился код ИФНС. 6-НДФЛ за 3-й квартал 2021 г. я уже сдала до реорганизации (по старому коду ИФНС). Как правильно произвести изменения в настройках, чтобы отчетность годовую сдать с учетом реорганизации? Если я поставлю в истории изменений с октября 2021, то у меня будет два отчета 6-НДФЛ за год по старому коду ИФНС и по-новому?