Добрый день! Организация осуществляла транспортные услуги за границей для российской организации. Реализация выражена в иностранной валюте, а оплата в рублях. По договору 100 % постоплата. При отражении реализации в программе выбрали договор в иностранной валюте. При получении оплаты также выбрали договор в иностранной валюте. Но почему-то висит остаток по сч.62.31, хотя покупатель полностью расплатился. Почему из-за разницы в курсе дельта не отражается на внереализационных доходах?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Елена.
В момент погашения задолженности покупателем по договору в валюте происходит переоценка дебиторской задолженности по курсу ЦБ РФ на день оплаты (п. 7 ПБУ 3/2006, п. 8 ст. 271 НК РФ). В результате этого возникают курсовые разницы.У вас не отражается курсовая разница при проведении документа Поступление на расчетный счет?
Проверьте регистре Счета с особым порядком переоценки раздел Главное – План счетов – кнопка Еще – Счета с особым порядком переоценки: есть там счет 62.31? В этом регистр заносятся счета, по которым не надо делать переоценку автоматически при закрытии месяца. Тогда при необходимости курсовые разницы по данным счетам в программе отражаются документом Операция, введенная вручную. Если вы хотите, что бы переоценка счета 62.31 происходила автоматически удалите этот счет из регистра Счета с особым порядком переоценки.
Материал по теме: Настройки и особенности учета импортных операций в третьи страны в 1С .
Добрый день! Спасибо.
Рада была помочь.