Пояснение к Декларации по НДСв 2026 году

Индивидуальную консультацию запросил Светлана С. (Подольск)

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.96/10)

Здравствуйте. В Декларацию по НДС случайно попала счет-фактура за пределом 3 лет. Как пояснить ИФНС из требования. и убрать эту счет фактуру? Нужно ли отдельно сдавать уточненную декларацию по НДС?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)
  1. Добрый день!

    1. Оформите документ Операции, введенные вручную вида Сторно документа. В поле Сторнируемый документ — Счет-фактура полученный.
    Для отражения сторнируемого счет-фактуры в доп. листе книги покупок необходимо на вкладке «НДС покупки» в колонке «Запись дополнительного листа» указать «ДА» и в колонке «Корректируемый период» указать любую дату квартала, в котором был принят НДС к вычету.
    2. Сформируйте уточненную декларацию по НДС за квартал, в котором был ранее принят к вычету ошибочный НДС.
    3. Подготовьте пояснение для ИФНС — кратко описать суть ошибки (техническая ошибка, случайно включена СФ за пределами 3 лет).

    Корректировка по НДС, нужно убрать вычет за прошлый квартал и лишнюю реализацию в 1С
    Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС

    Дополнительно:
    Как убрать вычет НДС из книги покупок по требованию ИФНС в 1С

Добавить комментарий